您好同学建议你们统一计提一下这个钱是财务费用 借:财务费用 贷:主营业务收入 应交税费(你们本来应该是贷银行存款 但是你们没体现可以这样补一下)
请问,当月开票的货款,当月收到钱,科目是不是可以不用 写应收账款,直接做银行存款 就可以吧?
去年一整年一年的员工福利一分也没有这种合适吗?
老师,工商年报中,社保缴费基数是只有单位部分?还是单位部分加上个人部分基数?
24年11月开的票,25年4月才付款,这张票还可以用吗?(普票,此票未做任何的入账和抵扣处理)
老师:请问放弃利息声明时,为什么每一笔时间都要卡在每一笔借款的后一笔 视为收入 是什么意思?
老师,这个要怎么开票和做账呢,出租设备并提供服务,可以按技术服务开票吗
请问老师 有个达人2024年成本不给我们开发票了,他们是开发票6个点, 想直接给我把税点钱转到对公账户,那我们是小微企业,变成10个点了?从账上调出交5个点,到对公账户变营业外收入了还得交5个点。这样对吗?
老师好,我怎么这个页面找不到了,在哪里找的呢
企税申报营业收入,营业成本,管理费比上年变动50%会引起税务稽查
老师你好,环保行业一般纳税人增值税可以享受1%吗
我可不可以这样,我收到钱,就是借:银行存款498.12,手续费1.88,贷:预收账款500,因为我们最终发货要500,来发货的,发货时,借:预收账款,贷主营业务收入,贷:应交税费—应交增值税—小规模增值税,还有老师,就是打款pos机上,有几家店一起打,然后到账的话,就是几笔在一起,也没有分开来,但是我账上是分开的,到公账上,付款方是空的,没有数据,
您好同学,可以这样的,凭证是可以自制的
老师,我问一下,就是我刚从外账公司把账务接过来,现在在我这边申报个税吗,没有数据,我只有从新添加人员,但是有几个已经离职了,我要从新添加,然后报送,然后在来取消吗
您好同学,是的同学是的
老师,我们是小规模吗,有些店家不开票,我们发完货,然后确认收入,是含税的,现在疫情期间,小规模不是按1%吗,那我现在确认收入是按3%还是按1%啊,例如,我确认一笔收入,借预收账款6650,贷:主营业务收入6456.31,贷:应交税费-应交增值税-小规模增值税193.69
按3%确认,然后再调整2%
当成营业外收入,同学
老师,你是说3%和1%中间差额部分,当成营业外收入是吗,什么时候调整啊
老师,那个手续费没有体现出来,直接扣了,我这个手续费要不要写上去啊,不然发货对不上