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老师好,请问对方帮我们开发,分三笔款支付,现支付首付款,支付后对方给我开了专票。请问如何做分录?想看进项做在哪里。难道没验收入无形资产吗?或者借:预付账款,借:进项税,贷:银行存款?

2020-08-11 13:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-11 13:41

您好 借:研发支出 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款

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快账用户6358 追问 2020-08-11 13:42

我们公司没有研发人员,可以做研发支出吗?我们有自己的运营APP,但是都是别人开发的

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齐红老师 解答 2020-08-11 13:45

公司没有研发人员,可以做研发支出

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快账用户6358 追问 2020-08-11 13:54

那如果别人帮我们开发出产品,我们拿来出售,赚中间价,请问如何处理?也是分笔打款开票

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齐红老师 解答 2020-08-11 13:57

那先计入预付账款 产品好了后计入库存商品科目

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快账用户6358 追问 2020-08-11 14:02

但是对方开票了,那是不是进项做到和我题目一样?另外就是下游客户也给我打款了,我也给对方开票了。。。没形成商品,可以入收入吗

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齐红老师 解答 2020-08-11 14:04

就是您前面一样写分录 您开了发票 没有形成商品 不可以做收入

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快账用户6358 追问 2020-08-11 14:11

那我上个月直接做了,需要调账吗?但是本月就会验收了,是看全年就可以了吧?

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齐红老师 解答 2020-08-11 14:13

本月是您的客户也对应验收么?

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快账用户6358 追问 2020-08-11 14:23

对的~ 如果看全年的话我觉得就不用调账了吧?

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齐红老师 解答 2020-08-11 14:24

那可以不做调账的处理

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快账用户6358 追问 2020-08-11 14:25

谢谢老师,上面第一个问题的时候研发支出是做的资本化支出吧?还有一个,就是预付和预收挂进项好像不是很好的样子

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齐红老师 解答 2020-08-11 14:26

是的 研发支出是做的资本化支出 现在不计入成本 可以用预付账款科目代替 等收到产品 把预付帐款转到库存商品

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快账用户6358 追问 2020-08-11 14:27

明白,我上个月也纠结了一下,但是怕预付和进项一起做,金额大了税务会问,所以就改成商品了。请问会出现税务的情况嘛?就是借:预付账款,借:进项税,贷银行存款

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齐红老师 解答 2020-08-11 14:28

这个税务不上门查账 不会发现的啊

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快账用户6358 追问 2020-08-11 14:34

因为报表没有收入,但是有税,也是一个老师跟我说的

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齐红老师 解答 2020-08-11 14:37

您说的是增值税申报还是企业所得税申报?

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快账用户6358 追问 2020-08-11 14:38

财务报表

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齐红老师 解答 2020-08-11 14:51

这个没事 的 比如租金预收 没有确认收入 您收到租金要预缴增值税 那收入跟税金也不匹配 怎么办

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