你好 之前少扣除了嘛
老师,申报社保的工资是填员工的哪个时期的工资? 我每个月申报社保工资是随便填,然后只要不超过那个下限基数,然后当月计提工资也是按照社保的申报工资来,其实,现实中,肯定是要这个月过完了才能算出当月工资,我先计提和发放都是一致,没有差额是不符合实际,我想问一下,你们是如何处理社保申报工资和当月工资计提的?
老师,申报社保的工资是填员工的哪个时期的工资? 我每个月申报社保工资是随便填,然后只要不超过那个下限基数,然后当月计提工资也是按照社保的申报工资来,其实,现实中,肯定是要这个月过完了才能算出当月工资,我先计提和发放都是一致,没有差额是不符合实际,我想问一下,你们是如何处理社保申报工资和当月工资计提的?
老师,工资两个月合并申报,只申报一个月的社保,不是会导致应发工资和实发工资不一致吗? 比如工资3000,本来要扣除两个月社保160*2,实发为2680,现在只扣一个月社保,工资就是2840?
请问老师 员工上个月的实发工资是扣除完社保的,但是上个月他做了减员,等于最终社保不用缴。那么申报个税时社保那块要填吗?填的话和社保账单不一致;不填又和工资表不一致
23年1月份一共发了2个月的工资(22年12月和23年1月),每个月工资表上社保代扣项都有,请问2月份个税申报时,收入是按两个月的合并数申报,那个税申报表上社保也按两个月合并数填报,还是只能填一个月的社保
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
没有发工资得月份是0申报的,就是什么数据都没有填。
那你们少支付了一个月的工资?
7月份发6月份工资,没有发放。8月份发放6.7月份工资。
可以 最后发了工资 你和你社保就能一至