全部返给职工吗 是的话借银行贷其他应付款 借其他应付款贷银行
老师收员工的生育津贴如何做账务处理呢?
老师您好,请问员工生育津贴到账后如何处理?是直接转报生育津贴的员工吗,谢谢
员工代收代付的生育津贴如何账务处理
公司账户收到员工的生育津贴要如何做账呢??
代收员工生育津贴如何处理?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
比如7月份产假工资发了,扣除后一次性转给员工
第一个分录不变 借其他应付款借管理费用负数贷银行
好的,谢谢
不用客气的,应该的
老师这个分录不对吧!代入数字的话,其他应付款还有余额呢
比如公司收到生育津贴100 借 银行存款 100 贷 其他应付款100,然后已经发了一个月的产假工资20,扣除20后 返80给员工,那么分录写借 其他应付款 80 管理费用负20 贷银行存款80?这样不是不平吗?
第二个分录其他应付款借方是100 不就平了吗
麻烦老师根据例子把数字代入分录好吗?我新手上路有点绕不过来。我一直感觉没平,还是我漏写哪个分录了?
借银行100 贷其他应付款100 借其他应付款100 管理费用-20 贷银行80
好的,谢谢
不用客气的 应该的