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#问题#同一供应商预付账款借方有余额,应付账款贷方有余额,因为对方没有开票所以挂了应付,出报表应该怎么做

2020-08-07 07:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-07 07:38

您好 对方没有开具发票 挂了应付 是暂估入账么?

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快账用户1537 追问 2020-08-07 07:45

我没有做暂估,都按入库单入库存商品,也都出货了。听老师这么说我应该先暂估入库对吗

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齐红老师 解答 2020-08-07 07:49

没有发票的话 应该是先暂估入账的

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快账用户1537 追问 2020-08-07 07:51

好的,那么期末出报表这部分怎么处理呢

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齐红老师 解答 2020-08-07 07:53

预付账款借方 跟应付账款贷方 分别填写 不用另外处理

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