1、交付A产品时 借合同资产1000 贷主营业务收入1000
第三题: 2x18年3月1日,甲公司与客户签订合同,向其销售A. B两项商品,合同价款为5000元。合同规定, A商品于合同开始日交付, B商品在一个月之后交付,只有当A和B两项商品全部交付之后,甲公司才有权收取5000元的合同对价。假定A商品和B商品构成两项履约义务,其控制权在交付时转移给客户,分摊至A商品和B商品的交易价格分别为1000元和4000元。上述价格均不包含增值税,且假定不考虑相关税费影响。 要求:根据资料,判断甲公司在交付A商品时是否应确认应收账款? 第1页
2019年3月1日,甲公司与客户签订合同,向其销售、B两项商品,合同价款为4000元合同A商品于合同开始日交付,B商品在1个月之后交付只有当A、B两项商品全部交付之后,甲公司才有权收4000元的合同对价,假定A商品和B商品构成两项义务,其控制权在交付时转移给客户A商品和商品的单独售价分别为1000元和4000元,合计5000元上述价格均不包含增值税,且定不考相关费(要求分录)
2020年3月1日,甲公司与客户签订合同,向其销售A、B两种商品,A商品与B商品的单独售价分别为6000元、24000元,合同价款为25000元。合同约定A商品于合同开始日交付,B商品在一个月后交付,但只有在两项商品全部交付后,甲公司才有权收取25000元的合同对价,假定A商品和B商品分别构成单项履约义务,其控制权在商品交付时转移给客户,上述价 格均不含增值税,假定不考相关税费。分别做出交付A商品和B商品的业务处理
K13.2x20年3月1日,甲公司与客户签订一项购销合同,向其出售A、B两项商品,A商品的单独售价为6000元、B商品的单独售价为24000元,合同价款为27000元。合同约定,A商品于合同开始日交付,B商品在一一个月之后交付,只有当两项商品全部交付之后,甲公司才有权收取25000元的合同对价。假定A商品和B商品成本分别是4000元和20000元,且分别构成单项履约义务,其控制权在交付时转移客户。.上述价格均不包含增值税,且假定不考虑相关税费影响。根据资料,确定甲公司销售A商品和B商品时应分别确认的交易价格,并编制甲公司交付A、B商品时的会计分录。
4)20日,甲公司与客户签订合同,向其销售A、B两种商品。A商品的单独售价为10000元,B商品的单独售价为50000元,合同价款为54000元。合同约定,A商品于合同开始日交付,B商品在10天之后交付,当两项商品全部交付之后,甲公司才有权收取合同对价。上述价格均不包含增值税。A、B商品的实际成本分别为6000元和30000元。假定A商品和B商品分别构成单项履约义务,其控制权在交付时转移给客户。甲公司在合同签订日交付了A商品,30日交付B商品并向客户开具增值税专用发票。税率为13%
当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为:借:应付职工薪酬-社保(计提的社保部分)其他应付款-社保(个人承担部分,若之前已从工资中代扣)贷:银行存款,那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
请问单价500万以内的固定资产一次扣除,是按照原值一次扣除吗?还是要扣除净残值后一次扣除啊
今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?
交付B产品时 借应收账款5800 贷合同资产1000 主营业务收入4000 应交税费-销项税额800
谢谢老师!!!
不客气,麻烦给予五星好评