你好需要计算做好了发给你
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
会计计提的应发工资包含迟到早退的扣款吗
税务局对电子发票格式要求
好的,麻烦老师了
(1)甲公司进口排气量4.0升小汽车应缴纳关税税额。 720*15%=108
(2)甲公司进口排气量4.0升小汽车应缴纳费税税额。 (720+108)/(1-25%)*25%=276
(3)甲公司销售小汽车增值税销项税额。 (1017+40.68)/1.13*13%=121.68
(4) 甲公司对外提供汽车维修劳务增值税销脱额。 63.18/1.13*13%=7.27
(5)计算业务(4)中准予抵扣的进项税额 (1.36+0.1)*60%
老师括号里面的两个数之间是什么符号
是加号吗
是的,是加号,我们系统不显示
好的,谢谢老师
不客气,麻烦给予五星好评