你好 1 借,原材料902000 借,应交税费一应增进117180 贷,银行存款 2 借,应收账款22.6 贷,主营业务收入20 贷,应交税费一应增销2.6 借,主营业务成本12 贷,库存商品12 借,银行存款22.2 借,财务费用0.4 贷,应收账款22.6 3 借,固定资产800000 借,应交税费一应增进104000 贷,应付账款904000 4 借,应收票据11.3 贷,其他业务收入10——已按扣除折扣 后的金额开票 贷,应交税费—应增销1.3
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录