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A企业为生产型出口企业,该产品的征税率为13%, 退税率为9%。2019年10月有关资料如下: • (1)2019年10月初的上期未抵扣完的进项税额为 7 000元。 • (2)购进原材料取得增值税专用发票上注明价款 2 000 000元,税款260 000元,款项已经支付,货物 已经入库。 • (3)支付运费21 800元(含税价),并取得增值税 专用发票。 • (4)内销一批产品,不含税销售额为1 000 000元。 款项已经收到。 • (5)报关出口一批产品,离岸价为100 000美元(假 定汇率为1:6.5),款项尚未收到。 • 要求计算:(1)A企业2019年10月份增值税的应纳税 额;(2)A企业2019年10月份增值税的免抵退税额; (3)A企业2019年10月份增值税的应退税额;(4) 有关业务的会计分录。

2020-06-22 10:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-06-22 15:10

借,应交税费~留抵税额7000 贷,应交税费~增值税-进项税额7000

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齐红老师 解答 2020-06-22 15:11

借,原材料200万 应交税费~增值税~进项26万 贷,银行存款226万

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齐红老师 解答 2020-06-22 15:11

借,原材料20000 应交税费~增值税~进项1800 贷,银行存款21800

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齐红老师 解答 2020-06-22 15:12

借,银行存款113万 贷,主营业务收入100万 应交税费~增值税~进项税额13万

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齐红老师 解答 2020-06-22 15:12

借,应收账款65万 贷,主营业务收入65万

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