借:应付职工薪酬180000 贷:银行存款 其他应付款_代扣社保
去年10月份有一张专票价税合计金额是54729.06,进项是3097.87当月抵扣了,在当月入成了成本普票,入的金额547290.06,12月有一张专票价税金额是51840,当月也抵扣了进账税额4054.16,然后一整张票都未入账,请问在今年怎么调整(劳务公司,小企业会计准则)
各位老师中午好,劳烦问下建筑公司上任会计离职时财务需要交接那些?有交接模板吗?
老师,房产,土地这个税是怎么算出来的,是不是看账面无形资产的数字
内账中,支出,费用按什么标准划分更合适
老师:软件支持合并报表功能的你知道的哪款最便宜呀?
内账怎么做,和外账有个区别
什么是账面净资产,老师
请问和工人签订劳动合同是以固定期限还是以完成一定工作任务为期限
老师,销售退货是直接开红冲发票就可以吗?假如一月份售卖物品50万,发票已在一月份开具。现在2月份退货10万,我是直接在2月份开10万的红冲发票吗?还是红冲1月份的发票重开?
老师,我们这个月因为客户工期没到,发票没法开,然后只红冲了一张发票,申报会不会提示过不了
那提取现金和发工资都是实发工资吗?
对呢,工资按照实发工资发放,现金或者银行存款也按照实发数准备