接了不好做 首先他的库存就不一定和账上一致 这种属于虚开发票
无偿调入资产怎么记账!例如调入沙发一套账面原值1500,已提折旧800,净值700
非营利性社会组织年底账户余额怎么处理
你好老师请问12月开出的普通发票,有货物的,也有劳务费的,年后一月份才发现需要付款,公司年后一月份变成一般纳税人,请问年后1月份发现这种票子,需要怎么做账务处理,是小企业会计准则。如果更正凭证,还得更正季度申报表吗?有别的处理办法吗?分录怎么做呢?
你好老师请问12月开出的普通发票,有货物的,也有劳务费的,年后一月份才发现需要付款,公司年后一月份变成一般纳税人,请问年后1月份发现这种票子,需要怎么做账务处理,是小企业会计准则。是入到一月份里是吗?需要怎么做分录呢?
你好老师请问12月开出的普通发票,有货物的,也有劳务费的,年后一月份才发现需要付款,公司年后一月份变成一般纳税人,请问年后1月份发现这种票子,需要怎么做账务处理,是小企业会计准则。
年前开的发票,年后才发现,入账到1月份可以吗?
计算主营业务收入本期发生额时,需要加结转本期收入里的主营业务收入吗?
本公司是小规模纳税人,向一般纳税人采购商品,需要开200多万的普票,请问单张发票有限额吗?
上级部门未拨付项目款,二级单位收到发票没钱支付,会计凭证怎么写
能不能帮我做个工程内账
是的,这种怎么将内外帐合并呢
内账之前是怎么做的?
内帐之前做的就是实打实的费用,收入,但是因为制造业很多没票的费用,外账入不了。实际上内帐上得收入和开票的收入是差不多的,内帐其实年年都在亏损,外账确年年都在盈利,所以都不知道怎么处理好
我认为主要是业务模式要变更,经销商的发票,就开给经销商就好了,别开给工程,不然财务这边永远正规不了
你现在把外账没有做的补做进去就行。
对的,你们销售给谁发票开给谁
现在补做去年的费用嘛,还是我根据那个会计走的数字,跟着把现在所有的单价录入账务
建议把账上的费用补做上。
这几年的都补上去的话,那利润表就是亏损的,和税务的对不上呀
你补到这个月 汇算清缴,是税法的利润,账上是会计利润。
往来那些怎么办,都不知道真实的往来情况
内账不是根据真实业务吗?
内帐是呀,可内帐和外账的往来不一致呀
哪个是正确的?
哪个正确?你根据哪个调整不是吗?
内账正确,外账的往来,很多都是工程单位的往来
如果你要合并的话,根据你的内账来调整,不管有没有发票,按实际业务就行。