首先如果说你要开具劳务发票,你自己开不了,那么你就找另外的劳务公司帮你开,那么另外的劳务公司,他帮你开了这个发票之后,他也是要交税的,相应的他开了发票就是作为他的收入处理,那么他也是要承担风险的遭遇,收一点管理费,这个是合理的。
你好,老师,我想了解一下,我做了一个40万的工程,主材甲方供应,辅材自购,我挂靠了一家公司,公司开的3%的普票,这家公司要求我开4万的税票,36万的劳务票,还要去找一家劳务公司,挂靠公司抽3个点的管理费,下一家劳务公司又要抽管理费,这合理合规吗
你好老师,我自己承包了一工程,挂靠了一家二级建筑公司,工程总造价1个亿,我提供材料增值税专票为7000万,人工工资2200万,有工资流水。问我还需向挂靠公司缴纳多少税金?管理费另外计取!我提供了13个点的材料增值税专票!
老师我想问下,我们公司挂靠到人家做建筑的,我们给人家开出去的材料专票是13个点,挂靠公司开出去的发票是9个点。另外我们开给她们的劳务专票是3个点,现在挂靠方说我们还要补6个点的税,这种合理吗
老师你好,我们公司是建筑施工行业,现在有一个问题,就是我们公司是挂靠别的公司接了一个项目,然后这个挂靠公司需要收取我们1.5个点的管理费,挂靠公司开工程服务票给甲方,我们同等开工程服务票给挂靠公司,假设这一次进度款为100万,那么挂靠公司开100万的票,到账100万。我们给挂靠公司开100万的票,他们要平进项,但是他们扣除1.5的管理费后只付给我们九十多万,那我们怎么平账呢?都开了票肯定要做外账的,或者说能不能不开这1.5个点的票,怎么处理比较好呢?麻烦老师解答一下
好2021年我们是挂靠在另外一家公司,我们在施工地预缴了600多万的2个点的税,我们提供了专用发票800多万劳务发票,基本上是一个点的,普票也有400多万,被挂靠公司也开了600多万的专用发票给业主,是9个多点,那2022年这样被挂靠公司是还要退税给我们,,还是我们还要再缴税
老师我产生的社保滞纳金我没有做营业外支出给平摊我们员工身上了合理吗如果我汇算清缴调增的话
净值为0的固定资产报废的账务处理会计分录
非盈利社会组织收到民政补助的党建经费怎么写会计分录?
一般纳税人,利润亏损,不结转成本抵扣可以吗
销售折让发票开具了怎么作废
我原来的凭证是借管理费用754.72借应交税费,应交增值税,进项税额45.28贷现金800
请问航天多开了一张800元的发票给我,我抵扣了,现在开了红字发票给他们,我们要做进项税转出,怎么做凭证啊?
老师我们10月产生的社保滞纳金员工已经离职没有把滞纳金给他扣除可其他员工平摊吗
您好,事业单位账务,去年基本户垫付的钱没有记其他应收款,直接走了费用;今年钱回来了没办法冲其他应收,又做费用了,怎么调整账务
你好10月补缴了六个月的社保我忘记给员工扣除了我再12月的工资表上扣除出来可以吗