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老师,下午好。某客户1月货款12000元,我们收客户8个的的税点,那含税价12960元。但是基本户收到客户转款15500元。我们就是不可以直接15500-12960=2540元(余下)。多出金额2540可以算入2月货款,2月份货款8000元。2540元这个需要价税分离吧。2540/1.08=2351元(货款,不含税)。这2351就可以从2月份货款8000里减出货,客户实际还欠5649元。可以这样理解吗?因为后期可能客户不需要开票。

2025-04-27 13:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-27 13:46

这种理解不准确且操作不规范。收 8 个点税点不恰当,多收的 2540 元按 8% 价税分离,不含税约 2351.85 元、税额约 188.15 元 ,即便后期客户不开票,未开票收入也需申报纳税

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快账用户7246 追问 2025-04-27 13:54

这个是公司他们之前跟客户定下,收税是收8个点。我们开票是13个点,那我们跟客户对账是2月的货款是减哪一个,减含税还是不含税

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齐红老师 解答 2025-04-27 14:01

这个看你们咋协商的 是按含税还是不含税减

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您好,多的就做营业外收入,少的做营业外支出
2022-03-28
20万是属于计税口径的收入20万 但会计口径,是要进行分摊之前支付的不可返还对价部分,确认18的收入
2020-08-13
你好,需要计算做好了发给你
2020-12-03
12月确认收入的金额为 5000*2400/(2400%2B150*24) 借,银行存款 5000 贷,主营业务收入 5000*2400/(2400%2B150*24) 预计负债 5000-5000*2400/(2400%2B150*24)
2020-12-09
你好,题目具体要求做什么?
2023-11-14
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