你好你如果是记错了,多做了5万,你就应该做红字凭证冲减去更正之前的。季度申报和财务报表。
老师,要是过了汇算清缴的话,计入管理费用的需要调增,那么账务处理上怎么调整呢,怎么做会计凭证呢,什么时候做呢
老师,您好!我们公司2020年做以前年度损益调减了十多万,但是2020年的汇算清缴时没有做处理,利润表年报也没有显示这笔调减金额,现在做2021年的汇算清缴要怎么处理呢
老师,走了以前年度损益调整180万,现在申报企业所得税汇算清缴时怎么看这笔调账呢?调账这笔数据怎么填写呢
2022年多计提了费用,2023年4月做了以前年度损益调整,现在2023年5月做2022年汇算清缴,汇算清缴需要调增吗?还有一笔应做成本的,做了费用,也在2023年4月份做了以前年度损益调整。请问这笔费用汇算清缴怎么调?如果要调,2022年12月财务报表要调吗
汇算清缴应付职工薪酬多报了16万,怎年度企业所得税申报表里更正是调增还是调减呢?在哪一栏调呢
老师,请问工商流程已经走到换证这一步了还可以撤销吗?
某公司投资了一家A公司,该公司以存货入资,现在入资他们实际又没有存货,她做的资产评估只是别人放在她那里的库存,即使他们有库存入资,是否也要视同销售,要开具销售发票,他们没有进项抵扣,要交增值税和所得税,对吗?
11300*1.13*15%为什么*15呢
书上说:增值税专用发票、机动车销售统一发票、海关专用缴款书、税收缴款凭证上注明的金额或价款为不含税销售额。 为什么增值税专用发票是不含税的呢?我看到的都是含税的呀。发票上有注明税是多少
会计学堂全盘真账实操后边的做账实操做完是正常的,但“报税实操”已经报了税了,后边的进度怎么回事?
老师广告制作在哪个大项里面
老板昨天给我一张小票让我对公开发票 我们现在缺费用票,我是给他报销还是不管就做费用票
提供铸件毛坯粗加工,收取加工费,是不是开具劳务-加工费
这道题应该选择300万还是500万
b.c公司共同经营一个项目,在a公司运作,b投资13万,c公司投资15万,投资用于支付货款。现在净利润为-50万,收入150万,费用发生100万(b公司支付80万,c公司支付20万),现清算利润,按共同分摊模式。 1.b应承担的亏损=50万/2=25万-13万=12万 c应承担的亏损=50万/2=25万-15万=10万 计算是否正确 2.各公司支付的费用是否要计算在投资款里,理由是什么?
不是直接汇算清缴调减吗
你好汇算清缴主要是针对税法与会计之间的差异进行调整。 你如果会计本身就做错了,是应该去更正。
那现在红冲了之后呢怎么弄
你好,更正申报之前的季度申报,然后再做汇算。
更正之前的财务报表啊?
你好,是的,就是这个意思。
是这样的有个人工资申诉了,个税呢边要求必须要把之前的个税工资调下来。应该账务这边也要调下来。像这种情况我是不是现在还是要做红冲之前的凭证,更正之前的财务报表然后再做汇算清缴?
你好,是的,就是这样操作。
那我做账系统只需要在这个月做一张红字凭证红冲去年的凭证和做一张正确的凭证吗,那我去年账务系统里季度报表和报税系统里不一样没关系哇?
您好,这个没关系。你用以前年度损益调整科目