是的,就那样处理就行
老师,请问一下我们公司是半年付款,对方半年才给我们开专票。我们计提是借 管理费用 房租 贷 其他应付款 房租。当收到专票 跟付款的时候,分录分别怎么做啊?例如 前会计做的计提 管理费用 租金 贷其他应付款 房租 全部冲红之前做的 借管理费用 租金-45000 贷 其他应付款 房租-45000。然后做一笔借 管理费用 租金 42857.14 应交税费—应交增值税—进项税额2142.86 贷库存现金 45000 然后付款了 借其他应付款 45000租金 贷 库存现金45000。我咋感觉重复了一样,但是正确的我又不懂
老师你好,公司2021年12月收到房租发票21万,当时公司账面上没有钱,老板用自己的私人账户转账10万元,前任会计是这样做账务处理 借:管理费用-房租 21万 贷:其他应付款-老板 21万 今年4月老板往公司账面上转了5万元,4万元又付了房租,我是这样做的 借:银行存款 5万 贷:其他应付款-老板 5万 那我支付房租时应该怎样做呢?是借:其他应付款-老板 4万 贷:银行存款 4万,对不对啊?
老师,我们单位是物业公司,帮租户代收电费,然后交给电力局,开一张总的发票,之前一直跟租户收的是含税电费,上次租户没交税,把属于他们的抵扣税分割出来了,我就把税挂在其他应收款上,经过领导协商后,税款不用交了,我之前的税都已经认证抵扣了,现在这个挂在其他应收款的税怎么处理?
老师我们交的房租,房东不给开票,好几年了一直在其他应付款挂着,我今年利润是负数能不能这样,我能不能把其他应付款冲了,做个借费用贷其他应付款然后纳税调增
老师你好,我们是一家销售螃蟹的公司,4月中旬租了一个场地,准备装修做蟹池,4月份就可以计提房租,那么这个房租的分录怎么写呢?因为房租是个人的,不给我们开发票,不时付款的时候 借:其他应付款--预付房租 贷:银行存款,现在计提怎么做分录
500万元以下的固定资产,在计算应纳税所得额的时候,一次性税前扣除。这个是在平时季度预缴的时候扣除还是汇算清缴的时候扣除?
燃料及动力属于成本项目核算吗
老师,用于集体福利,做进项税额转出,不抵扣增值税,但是可以作为成本?
老师,比选服务采购,金额27万,响应文件截止日是2月8日,两家供应商在2月7日提交了报价文件。另一家供应商2月5日提交报价资料,但是评分表显示是2月4日,这种属于什么情况?属于空打分吗。属于什么违规操作?
公司的厂房怎么交税?
老师 请教一下,融资租赁设备,租期满残值归租赁公司,算租金时要考虑残值吗
老师请问一下开办期间老板垫进来的钱现在要转资本,目前垫的钱用其他应付记录的,要转资本怎么写分录呢?
垃圾清运可以开13%的发票吗
老师,酒吧上个月酒水没有盘点,导致现在没有期初,也没有本月盘点,只有本月入库金额,现在该怎么结转三月销售成本啊,根据入库金额来算肯定是不对的
老师您好,欠缴社保的滞纳金和利息是计入营业外支出吗?汇算清缴的时候纳税调增?
还有一笔之前会计付的农民工工资,一直挂在账上,人家一开始说去税务局开票给我们。,后面也不开了,我现在要怎么做呢,会计辞职走了,这笔费用就一直挂在那里
那么发生的工资没法扣除做纳税调增