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Q

24年一月的电费,本来是借其他业务支出5万,入错了借电费其他业务收入,影响当年的损益吗?需要纳税调整吗?

2025-04-22 17:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-22 17:48

意思是本来是支出,却入成了收入 ?

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快账用户1962 追问 2025-04-22 17:50

是的,但是入了收入的借方

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快账用户1962 追问 2025-04-22 17:51

这样抵消了吗?

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齐红老师 解答 2025-04-22 17:51

入了收入的借方,不会影响损益

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快账用户1962 追问 2025-04-22 17:52

账上需要怎样更正呢?

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齐红老师 解答 2025-04-22 17:57

账上不需要操作,或反结账到24年做更正

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你好,你可以反结账调整为正确的会计分录,所得税可以进行更正申报。如果不想反结账,在25年调整的话,借:应收利息50 贷:以前年度损益调整-财务费用-利息费用50 借:以前年度损益调整-所得税费50*25%=12.5 贷:应交税费-应交所得税12.5 借:以前年度损益调整-结转37.5950-12.5) 贷:利润分配-未分配利润37.5
2025-01-27
同学你好 对的 是这样的
2022-12-30
同学你好 你的问题是什么
2022-12-01
借应收账款 贷以前年度损益调整99869➕9万 应交税费,应交增值税销项9869, 你看下当时增值税和所得税申报了吗?增值税没有申报的,需要补申报所得税的汇算清缴、纳税调增。
2025-03-12
同学,你好 不对,第一个借:以前年度损益调整 -99869
2025-03-12
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