月末货到单未到的入库材料,应暂估入账,并于下月初作相反方向会计分录予以冲回,这句话对的
6)甲、乙、丙三种材料发生入库前的挑选整理费3 250元(按材料重 量比例,用现金支付。 7)本期购进的甲、乙、丙材料均已验收入库,现结转实际采购成本。8)向好好工厂购入丁材料1000千克,单价50元, 款项尚未支付,材料入库,月末仍未收到发票,作材料暂估入账。 9)月初,冲销暂估入账的丁材料成本。 10)企业按照合同预付佳佳公司材料款100000元,货款通过银行支付。 11)佳佳公司发来戊材料-批,并收到增值税专用发票-张,金额200000元,税率为13%, 对方代垫保险费5000元,材料验收入库。 12)补付佳佳公司货款,通过银行存款支付。 要求:根据上述经济业务编制会计分录(运杂 费和挑选整理费按材料重量分配。
老师如果采购一批货物,货款未支付,发票账单也没到材料已经验收入库按暂估入账的话下月初做相反分录冲回这笔账,那不就是相当于账上没有这笔账了吗?货款支付发票账单到了该怎样做分录呢?
二、乙公司为增值税一般纳税人:存货按计划成本计价,2022年5月1日“原材料”总账期初借方余额200,000元,“材料成本差异账户期初借方200元余额发生下列经济业务:(1)5日,签发银行汇票400,000元用于购买材料,增值税专用发票上注明H材料的买价300,000元,增值税额48,00元。对方代垫运杂费20,000元(假设运杂费不考虑相关税费)。H材料已验收入库,其计划成本为310,000元,同时收到银行转来银行汇票余款32,000元收账通知。(2)16日,采购M材料,增值税专用发票上注明M材料的买价200,000元,增值税额34,000元。货款已用电汇支付,材料未到(3)25日,收到L材料,但未收到结算凭证,货款未付;月末,仍未收到结算凭证。按暂估价80,000元暂估入库。(4)本月生产产品领用H材料200,000元。要求:(1)根据上述资料编制会计分录(2)计算本月材料成本差异率(按材料合并计算),以及本月发出材料应承担的成本差异额,并编制会计分录。作
(判断题)(2017年)(改编)月末,对于材料已到达并已验收入库,但发票账单等结算凭证未到,货款尚未支付的采购业务,期末按材料和增值税的暂估价值先入账,并于下月初作相反方向会计分录予以冲回()。
某工业企业为增值税一般纳税人,材料按计划成本法核算。假定该企业仅有一种材料,即“甲材料”。甲材料计划单位成本为每公斤10元。该企业4月份有关资料如下:(1)“原材料”账户月初余额40,000元(其中含3月末验收入库但因发票账单未到暂估入账的材料200公斤),“材料成本差异”账户月初贷方余额500元,“材料采购”账户月初借方余额10,600元。(2)4月5日,企业上月已付款的甲材料1,000公斤如数收到,已验收入库。(3)4月9日,收到3月末暂估入库材料的发票账单,货款1,800元,增值税额234元,对方代垫杂费400元,全部款项已用转账支票付讫。(3)4月15日,从外地A公司购入甲材料6,000公斤,增值税专用发票注明的材料价款为59,000元,增值税7,670元,企业已用银行存款支付上述款项,材料尚未到达。(4)4月20日,从A公司购入的甲材料到达,验收入库时发现短缺40公斤,经查明为途中定额内自然损耗。按实收数量验收入库。要求:根据上述业务编制相关的会计分录。
以前年度的只修改年度的财务报表可以吧???@郭老师
老师,由于客户一直没付钱,收取了滞纳金,要怎么开发票呀?
请问老师,贸易公司,出口的货物应该返回中国,但是无法返回,现在荷兰海关那边让我们上游交罚金,但是这个罚金应该我们转给上游。像这个情况上游是不是应该给我们开发票呢,因为上游不给我们开票,50万呢不开票不知道怎么做账
4月成立的公司,目前没有员工,个人所得税可以暂时不报吗
请问,我们公司在京东平台销售产品,产品价格是100元,实际京东给我们结算是98,抵扣券2元(该抵扣券我们需要给京东开发票),此业务的会计分录怎么做呢
老师您好,我公司跟别的公司签订了一份技术委托开发合同,金额大概200万元,直接做费用还是做成项目成本比较合适呢?谢谢老师
你好老师,怎么从应收应付上看出来是欠票还是欠款
我公司供应政府采购材料,因多方原因被审计掉的核减金额,不开负数发票,计入营业外支出,这一块汇算清缴调增吗
老师请问一下,差旅费报多了3元,次月退回是不是:借银行存款3,贷管理费用-3
老师好,在政务服务网 上变更地址的话 填写基本信息 里面有个 地址 这是填什么地址
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