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Q

2计提工资跟3月实际支付有出入,生产成本有差异,这部分成本差异是不是由3月产品承担?归集到成品价中

2025-04-19 15:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-19 15:19

是,这部分成本差异由3月产品承担

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快账用户6623 追问 2025-04-19 15:22

3月应该计提80000,上月差价5000,都归集到生产成本,结转时怎样处理账务怎样处理

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齐红老师 解答 2025-04-19 15:27

分录,流程均是一样,只是金额不一样

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快账用户6623 追问 2025-04-19 15:31

成品完工入库,结转金额应该是多少,可以详细写一下分录?

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齐红老师 解答 2025-04-19 15:33

借:库存商品 贷:生成成本

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快账用户6623 追问 2025-04-19 15:37

借生产成本-人工,贷应付职工薪酬呢,这里金额应该是什么

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齐红老师 解答 2025-04-19 16:28

这是计提的工人工资

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是,这部分成本差异由3月产品承担
2025-04-19
1借银行存款3390000 贷主营业务收入3000000 应交税费销项税390000
2021-06-09
同学你好 月末在产品直接材料定额成本=1000-100%2B9000-8100=1800 脱离定额差异分配率=(-200-97)/(1800%2B8100)=-3% 材料成本差异=(9000-97)*1%=89.03 完工产品应承担的脱离定额差异=8100*-3%=-243 在产品应承担的脱离定额差异=1800*-3%=-54 完工产品直接材料实际费用=8100-243%2B89.03%2B100=8046.03 月末在产品的直接材料实际费用=1800-54=1746
2022-06-24
同学您好, 1、材料入库时, 借:原材料   36000        材料成本差异   1000    贷:材料采购   37000 2、材料成本差异率=(500%2B1000)/(40000%2B36000)=1.97% 发出材料应负担的成本差异=45000*1.97%=886.5(元) 3、发出材料分录, 借:生产成本   45000    贷:原材料   45000 结转发出材料成本差异, 借:生产成本   886.5    贷:材料成本差异   886.5
2021-12-22
本题可根据定额成本法的相关公式及已知条件来计算。以下是具体步骤: 计算月末在产品的原材料定额耗费 - 分析思路:采用定额成本法时,月末在产品定额成本=月初在产品定额成本+月初在产品定额成本调整+本月定额费用-本月完工产品定额成本。 - 计算过程:已知月初在产品定额成本为550元,月初在产品定额成本调整降低50元,本月定额费用2450元,本月完工产品定额耗费为2650元。则月末在产品的原材料定额耗费=550-50+2450-2650=300(元)。 计算本月完工产品的原材料实际耗费 - 分析思路:先计算出脱离定额差异分配率,再根据分配率分别计算完工产品和月末在产品应负担的脱离定额差异,进而得出完工产品的原材料实际耗费。 - 计算过程 1. 计算脱离定额差异分配率:月初在产品脱离定额超支差异17元,本月脱离定额差异节约76元,则脱离定额差异合计=17-76=-59(元)。脱离定额差异分配率=\frac{-59}{2650+300}\approx-0.02。 2. 计算完工产品应负担的脱离定额差异:完工产品定额成本为2650元,则完工产品应负担的脱离定额差异=2650\times(-0.02)=-53(元)。 3. 计算完工产品的原材料实际耗费:完工产品定额成本为2650元,月初在产品定额成本调整降低50元,定额变动差异由完工产品成本负担,即-50元,材料成本差异率超支3\%,材料成本差异由完工产品成本负担,本月完工产品定额成本为2650元,则材料成本差异=2650\times3\%=79.5(元)。所以本月完工产品的原材料实际耗费=2650-50-53+79.5=2626.5(元)。 计算月末在产品的原材料实际耗费 根据前面计算,月末在产品应负担的脱离定额差异=300\times(-0.02)=-6(元),所以月末在产品的原材料实际耗费=300-6=294(元)。
2024-12-16
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