你好,这个计入营业外收入,交所得税就行了。
老师,我们当期开具了16万的专票,但是我们之前开具了300元,对方现在无法付款,我们要在当期红冲300万,这部分已经缴税了,现在红冲后,要去税务局申请退税吗,要红冲的红字发票受不受当期开具发票的影响
老师,1,无票收入,我这个对吗,需要贷:应交税费-增值税-销项税吗? 2,第三笔是对方多打了300,我们又给退回的,我这样冲对吧。 3,如果无票收入要销项,我就在每笔后边贷:销项税额是不
老师,1、对方多付了300,我们退回300,我图二这样是不是不对?该怎样做? 2、这家不开票,我写成其他业务收入可以吗?为了方便和开票的主营业务收入区分可以吧?
老师,我们是甲方,跟对方签合同是服务合同,先充值300万,然后后期以实际发生金额扣减,剩余的退回。这种情况,我收到300万的时候就可以确认收入300万并开票吗?
老师,麻烦问下,别公司给我们开了300多万一张发票,然后现在不合作了,执行了100万的,对方可以不作废300多万,只作废200多万的发票差的吗,不用重新给我开了,谢谢
问题 1.个税(工资薪金所得)是按年度合并计算个人所得税,为什么每个月都要计算个税,是月度公司帮个人预扣预缴,年度汇算清缴的时候再多退少补吗?
老师,看看这道题,请问为什么要乘个8?
老师,为什么这两个不对
为什么个税每月都有预交,且并没有多处取得收入,个税汇算清缴时还需补税呢?
老师,白天发票开的票,晚上发现开错了,晚上能红冲发票吗
老师,想请教个问题,分公司之前一直独立核算,24年下半年合并到总公司合并申报财务报表和企业所得税,但汇算清缴时,能使用分公司的之前年度的弥补亏损吗!
个人所得税的填写有啥注意的吗?去年挂在一个公司收分红,有产生税收。填了个婴儿的专项,之前因为都是0申报,分红交的个税,可以专项抵扣到时退税吗?
老师, 我们公司把场地租给B公司,B公司买这个三轮车来用,把发票开到我们公司,钱是B公司支付的 这个发票我要怎么处理?
老师,不定项选择二的5题,这个30是那里来的?
请问老师,有没有银行承兑汇票的操作流程?发给我一份给我,谢谢老师!
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谢谢老师
你好,不用客气的了。