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老师 往期未抵扣进项税18766.52,留抵税额4052.89,本有销项税额31605.58,请问本期还需要多少进项发票才不交增值税

2025-04-18 10:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-18 10:14

同学,你好 销项31605.58-留抵进项4052.89=27552.69 还需要27552.69

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快账用户2152 追问 2025-04-18 11:02

我还有未抵扣的进项18766.5

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快账用户2152 追问 2025-04-18 11:03

往期进项不能抵扣?

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齐红老师 解答 2025-04-18 11:05

同学,你好 那就再用27552.69-18766.5=8786.19

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快账用户2152 追问 2025-04-18 11:08

老师,那发票金额是67586.07+8786.17=76372.24对?

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齐红老师 解答 2025-04-18 11:08

同学,你好 如果是13%的税率,是的

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快账用户2152 追问 2025-04-18 11:10

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-04-18 11:10

不客气,祝工作顺利

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请问老师当期应缴纳增值税是50000-48000-500=1500 增值税税负率1500/384615.38*100%
2023-04-07
同学你好,本期应交增值税税额=20000-10000%2B500-1000=9500。只是500的进项税额转出需要加回去交税。有什么看不懂的,可以继续追问哈
2022-05-12
同学你好 是的,转到未交增值税就行了
2020-10-09
你好!不需要了。最终可以抵扣的大于销项就不用了。
2021-02-26
如果你要是认证了就要转到转出未交增值税。如果要是没认证计入待认证线进项税额不结转。
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