你好,小微企业可以减半。 印花税跟销项票没有直接关系。

老师你好,我们12月登记为一般纳税人,12月开了400多万的发票,抵扣进项税额后现在增值税有14万多,请问我们的附加税可以享受六税两费里的减半征收吗?2021年的汇算清缴是小型微利企业,再就是印花税是否也享受减半呢?
老师,公司是小微企业印花税减半征收的优惠政策,之前没有享受优惠政策全交了,现在退了印花税,收到退的印花税2000元,怎么做会计分录,缴纳时的会计分录是1.借:税金及附加 待应交税费-应交印花税 2借:应交税费-应交印花税 贷:其他应付款-个人
我们公司第一季度突破了小微企业,但是平均下来整个年度没有超过小微,那么第一季度申报增值税时,附加税、印花税可以减半吗?如果不能减半,我全额缴了附加税和印花税,那么第二季度又回到小微企业了,那么第一季度多缴的附加税和印花税是否可以抵第二季度应缴的附加税、印花税?
我们公司第一季度突破了小微企业,但是平均下来整个年度没有超过小微,那么第一季度申报增值税时,附加税、印花税可以减半吗?如果不能减半,我全额缴了附加税和印花税,那么第二季度又回到小微企业了,那么第一季度多缴的附加税和印花税是否可以抵第二季度应缴的附加税、印花税?
请问老师,我们公司2022年前10个月都能享受小微企业,所以印花税享受减半征收政策,第11个月开始应纳税所得额超过300万,不能在享受小微企业减免政策,2024年出现2022年相关风险点,请问前10个月享受的印花税减半金额,是不是需要补缴?
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
跟合同额?报税时,上传签的合同?
你好,是的,就是这样了。
那我少上传点合同是不是就会少缴点印花税,上传一个项目的大合同,小合同就不上传了
你好,严格来说属于偷税漏税
我知道,但一般企业都是这么干的吧,项目与甲方的大合同上传,什么小的材料零星合同不上传吧,老师!?
你好操作是可以操作。
但是本身是违规的。