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老师你好,我们是小规模纳税人,2024年第四季度开的普票,没有缴纳增值税,税款1000元转为营业外收入。今年第一季度红冲,重新开的专票,这个税款怎么做呢?

2025-04-15 13:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-15 13:33

你好,这个你做红字凭证。然后再按照新开的发票重新做,然后交税就好了。

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快账用户9279 追问 2025-04-15 14:16

做红字的时候,贷方销项税那里做营业外收入红字吗?

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齐红老师 解答 2025-04-15 14:18

你好,是做应交税费的红字。

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相关问题讨论
你好,这个你做红字凭证。然后再按照新开的发票重新做,然后交税就好了。
2025-04-15
您好,这个您得去税务大厅更正申报带好所有的资料去,让窗口从后更正2023年12月增值税申报表,这样12月交的增值就可以退了,自已办不了的
2024-04-10
那个没法不交税的,除非在12月就红冲
2025-01-20
那你第四季度的不影响今年第一季度呀
2024-04-12
可以汇算清缴的时候,按结转后的金额进行填列申报的
2022-03-16
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