你好,这个应该去更正申报。
个税已经申报并且已缴款成功,发现有错误,怎么办呢,能申报作废吗,已缴的个税怎么办
请问九月的个税申报已经扣款,现在发现工资申报多了,导致个税缴纳也多了,现在该怎么处理?
个税申报成功了之后发现有误怎么办能否更改,前提是个税已通过代扣交款了已经
老师好, 就一个清包项目,都是工资成本,现在有一部分已经是按工资薪金发放申报个税了,现在就这个项目可以再和其他工头签订 合同,让工头去税局代开发票,(就是税局在开发票时,已经扣下了个税的,我单位不用再代扣代缴个税了)
个税已经申报 扣税 发现个人缴纳社保部份填写有误 怎么办
老师今天填汇算清缴明天填季度报税那个能补亏损吗
老师在不隐瞒收入的情况肯定内账利润小于外账利润啊,因为外账固定资产是按折旧算费用的,内账是一次算支出了呀老师无法支付的应付股利还要转入营业外收入吗?分红前已经申报过个税,所得税了,再转入收入再交税吗?
也不是不够分老师,就是外账利润有20万,内账利润只有10万,我的意思是按外账分这20万,实际根本没这么多钱分啊,那应付股利如果一直挂账,到注销的时候都没钱分,怎么办
我的报关单上是人民币结算的,但是需要填写美元离岸价格,申报退税时出现疑点,申报的美元离岸价超过报关电子数据中的怎么办?
老师按,外账分红,暂时还不够分,是不是计提的时候就把分红个税申报了,还是实际付款的时候再申报个税啊
老师那这中情况究竟按啥分啊,按外账分没钱分啊股东分红内账按内账分,外账按外账分怎么分啊,比如收入100万,按外账净利润20万,按内账净利润只有10万(因为外账固定资产折旧了,内账固定资产一次算支出了),按外账分,也没钱分,因为买了固定资产,折旧了,算的费用少啊
本单位小企业,23年有研发费用,然后汇算清缴的时候可以加计扣除。24年的时候没有这个费用,但是汇算清缴的表默认灰色有勾选,然后这个表一定要填数字,全部0也不行,也不能提交申报。这是怎么回事。
股东分红内账按内账分,外账按外账分怎么分啊,比如收入100万,按外账净利润20万,按内账净利润只有10万(因为外账固定资产折旧了,内账固定资产一次算支出了),按外账分,也没钱分,因为买了固定资产,折旧了,算的费用少啊
老师,股东按内账利润分红还是按外账利润分红,
8月8日,发放上月工资774941.30元,其中代扣个人应缴纳的社会保险费38365.8元、住房公积金44508元;代扣个人所得税9215.73元,银行实付上月工资682851.77元。
交的钱又怎么办呢?退回来再次缴纳吗
是作废还是启动更正呢?
你好,这个你做更正申报
怎么更正申报阿,没看到呢,那之前代扣代缴的个税是多退少补还是怎么
你好,你在申报公司的那个软件上面查询到申报的记录,然后点击右边的更正申报。
是的,这个是多退少补。
是这个右上角的启动更正吗
你好,是的,就是在这里进行更正。