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老师,请问一般纳税人24年9月差旅费金额记多了3000元,25年3月老板交来一张24年11月团体险发票10000元,是现金付款未入账,现在怎么来调整?

2025-04-13 22:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-13 22:17

您好,你说这个是相当于,没有付款,但是有发票是吗

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快账用户8693 追问 2025-04-13 22:29

是去年就已经现金付款了,发票老板今年才给。

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快账用户8693 追问 2025-04-13 22:30

那你这个是少做了一笔费用

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快账用户8693 追问 2025-04-13 22:31

我想问一下,这样的话是返到24年返账?还是做今年的费用?

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齐红老师 解答 2025-04-13 22:32

建议,是今年做费用,别反结账的

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快账用户8693 追问 2025-04-13 22:34

因为我这个差旅费和团体险的发票一相抵的话,费用要多出几千元,我想问一下,我去把24年12月计提的工资提少好点吗?还是怎么操作更好?尽量不想动其他数据,尤其是企业所得税这块儿,之前已经预缴了嘛。

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齐红老师 解答 2025-04-13 22:34

这个的话,是可以12月的数据少计提一些,最后保持可比性

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快账用户8693 追问 2025-04-13 22:37

老师,老师这个中间的差额假如是7000元,我把我之前计提的工资减少7000元,是不是基本上就没有太大的出入?

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齐红老师 解答 2025-04-13 22:39

对,就是这个意思的哈

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