您好,你说这个是相当于,没有付款,但是有发票是吗
资料:甲公司某年7月份发生部分经济业务如下:(1)7月3日,厂部购买办公用品680元,用转账支票支付。(2)7月5日,总经理张明出差借支差旅费1500元,以现金支付。(3)7月9日,开现金支票,由银行提取现金2000元。(4)7月15日,供应部门李志报销差旅费480元,以现金支付(供应部门采用定额备用金制度)。(5)7月17日,办公室张明出差回来报销差旅费1380元,余款交回现金。(6)7月23日,用现金支付职工王光等生活困难补助1200元。(7)7月24日,清查库存现金,发现现金短款300元。(8)7月25日,经查明24日短缺的现金应由出纳员赔偿100元,其余200元无法查明原因。(9)7月26日,清查库存现金,发现现金长款500元。(10)7月26日,销售A产品一批,售价600元,增值税102元,共收取现金702元。(11)7月26日,将现金800元存入银行。(12)7月27日,经查明26日的现金长款,应支付张三100元,其余400元无法查明原因。(13)7月30日,由银行提取现金89700元,准备发放职工工资。(14)7月3
资料:甲公司某年7月份发生部分经济业务如下:(1)7月3日,厂部购买办公用品680元,用转账支票支付。(2)7月5日,总经理张明出差借支差旅费1500元,以现金支付。(3)7月9日,开现金支票,由银行提取现金2000元。(4)7月15日,供应部门李志报销差旅费480元,以现金支付(供应部门采用定额备用金制度)。(5)7月17日,办公室张明出差回来报销差旅费1380元,余款交回现金。(6)7月23日,用现金支付职工王光等生活困难补助1200元。(7)7月24日,清查库存现金,发现现金短款300元。(8)7月25日,经查明24日短缺的现金应由出纳员赔偿100元,其余200元无法查明原因。(9)7月26日,清查库存现金,发现现金长款500元。(10)7月26日,销售A产品一批,售价600元,增值税102元,共收取现金702元。(11)7月26日,将现金800元存入银行。(12)7月27日,经查明26日的现金长款,应支付张三100元,其余400元无法查明原因。(13)7月30日,由银行提取现金89700元,准备发放职工工资。(14)7月3
(1)7月3日,厂部购买办公用品目的:练习企业库存现金核算业务资料:甲公司某年7月份发生部分经济业务如下:(1)7月3日,厂部购买办公用品680元,用转账支票支付。(2)7月5日,总经理张明出差借支差旅费1500元,以现金支付。(3)7月9日,开现金支票,由银行提取现金2000元。(4)7月15日,供应部门李志报销差旅费480元,以现金支付(供应部门采用定额备用金制度)。(5)7月17日,办公室张明出差回来报销差旅费1380元,余款交回现金。(6)7月23日,用现金支付职工王光等生活困难补助1200元。(7)7月24日,清查库存现金,发现现金短款300元。(8)7月25日,经查明24日短缺的现金应由出纳员赔偿100元,其余200元无法查明原因。(9)7月26日,清查库存现金,发现现金长款500元。(10)7月26日,销售A产品一批,售价600元,增值税102元,共收取现金702元。(11)7月26日,将现金800元存入银
保险柜内实有人民币:100元50张,50元100张,20元10张,10元20张,5元200张,1元80张,5角24收,1角50收,5分10枚2分4枚1分11枚,2保险柜中有下列单据已经收付款,但未入帐。(1)某职工借条一张,系差旅费,金额为200元,已经批准,日期是2021年12月29日。(2)某采购员借条一张,金额是197.36元,日期是2021年12月20日,未经批准。(3)保险柜中有已收款但未记帐的凭证二张,金额为135.24元。(4)经核对2022年月1日--15日的收付款凭证和现金日记账,核实115日的现金收入2350元,现金支出2580元,正确无误。(7)银行核定该企业库存现金限额为800元。要求:根据以上资料,按要求回答下列问题。①1月15日现金账面余额应为元(要求写出计算过程)②1月15日现金实盘点金额为_②元,现金实有数应为③(要求写出计算过程),与账面余额(2)2021年12月31日库存现金存数应为:(元(要求写出计算过程),与资产负债表中“货币资金”项目的库存现金数额10162.81元G应调整为元。
老师你好,请问一下,供应商在2023年6月份开了一张专票3800元,然后供应商作废啦,但是他没告诉我们,我们记账了,然后供应商在2023年8月份重开了一张金额一样发票也是3800,数量变化了,金额还是一样的,跨年啦,我今天发现应付账款欠供应商款3800元,我问了老板,老板说之前6月份作废了3800元,请问老师怎么调整账呀?就是6月份账怎么冲掉呀?急急
老师 去年暂估了成本 能用今年2.3月份的工资冲减吗?
老师好小规模纳税人扣缴端申报工资8千个税90元90元公司承担这个怎么工资个个税做会计分录?
因为预算有的超标,然后需要进行调整,但我们老师说调预算税金现在是3%,预算的时候是6%,也得调这句,我不太懂,那经费决算的时候,税金应该是多少?
老师,有公司收了很多发票和开了很多发票,但是大部分都没有相应的流水。有发票的没流水,有流水的没发票。是不是属于虚开虚列,有发票的没流水要么就冲法人的其他应付款,或者就是挂应付账款,有流水没发票的,收的就记预收,支的计入预付,员工的就计入其他应收款先这样处理可以吗
小规模纳税人发现去年的凭证中:主营业务收入和应交税费-应交增值税-小规模 的金额做反了怎么办
老师那营业外支出都需要纳税调增吗?无票的支出计入其他应收款,只是没有取得发票也算营业外支出吗
老师,取得不了发票的其他应收款最终怎么平账啊,还是不用管直接纳税调增啊
你好,请问内账,这笔分录怎么写?
老师,做休闲食品,面试食品销售公司总账会计要注意什么?
2025年北京市一小规模纳税人咨询服务公司购买了一辆价值200万元的车辆,请问老师可否一次性计入成本呢?谢谢
是去年就已经现金付款了,发票老板今年才给。
那你这个是少做了一笔费用
我想问一下,这样的话是返到24年返账?还是做今年的费用?
建议,是今年做费用,别反结账的
因为我这个差旅费和团体险的发票一相抵的话,费用要多出几千元,我想问一下,我去把24年12月计提的工资提少好点吗?还是怎么操作更好?尽量不想动其他数据,尤其是企业所得税这块儿,之前已经预缴了嘛。
这个的话,是可以12月的数据少计提一些,最后保持可比性
老师,老师这个中间的差额假如是7000元,我把我之前计提的工资减少7000元,是不是基本上就没有太大的出入?
对,就是这个意思的哈