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请问公司购入的车当时入账时是普票,没有进项抵扣,现在要卖出去,可以按3% 开票,减按2%交税吗?

2025-04-13 18:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-13 18:59

您好,销售使用过的固定资产,如果买进的时候没抵扣紧张,可以减按2%开具发票。

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齐红老师 解答 2025-04-13 18:59

发票只能开具普通发票。

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快账用户5805 追问 2025-04-13 20:02

我看到网上说入账时没有抵扣进项是有规定的,是不得抵扣而且未抵扣的情形,我这个是入账时是普票,有的是二手车发票所以说普票,这种情况是不能减按2%。是这样吗?

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齐红老师 解答 2025-04-13 20:07

一般纳税人销售自己使用过的汽车,属于以下四种情形的,可按简易办法依3%减按2%征收增值税: (1)纳税人购进固定资产时为小规模纳税人,认定为一般纳税人后销售固定资产。 (2)一般纳税人销售自己使用过的属于不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产。 (3)一般纳税人销售自己使用过的、纳入营改增试点之日(2016年5月1日)前取得的固定资产,按照现行旧货相关增值税政策执行。 (4)2008年12月31日以前未纳入扩大增值税抵扣范围试点的一般纳税人,销售自己已使用过的2008年12月31日以前购入的固定资产。

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齐红老师 解答 2025-04-13 20:08

您好看一下咱们是否符合以上这几种情况之一呢

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快账用户5805 追问 2025-04-13 20:11

这个第二条说属于不得抵扣且未抵扣,这个不得抵扣包不包括收到的是普票啊?我之前就是入账是普票也用了这个政策,现在感觉好像理解错了,因为我公司经常车辆更新有卖旧车辆,我怕弄错了

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齐红老师 解答 2025-04-13 20:12

不得抵扣,因为以前增值税抵扣很严格,有些东西是不允许抵扣的。这个不得抵扣且未抵扣,是有两个要求,买回来的东西不在抵扣范围而且你也听话了没有抵扣。是这个意思

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齐红老师 解答 2025-04-13 20:13

你们哪个车是什么时候买的,如果是自己的原因不是政策的原因,应当不能简易计税

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快账用户5805 追问 2025-04-13 20:13

是2020年之后买的

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齐红老师 解答 2025-04-13 20:14

那肯定是不属于不得抵扣且未抵扣这个范畴了

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快账用户5805 追问 2025-04-13 20:14

那我应该是理解错了,那我这两年有好几次卖车都是这种情况用错了,现在要怎样改啊,销售车的发票都开出去了,难道要红冲发票

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齐红老师 解答 2025-04-13 20:15

还能联系上买方了么

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快账用户5805 追问 2025-04-13 20:15

那销售使用过的固定资产也不能开具专票给对方吗

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快账用户5805 追问 2025-04-13 20:15

有的客户要求要专票,我也开过

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快账用户5805 追问 2025-04-13 20:16

应该不好联系了,都是卖去其他省市了

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齐红老师 解答 2025-04-13 20:16

是按着13%税率开的吗?

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快账用户5805 追问 2025-04-13 20:17

专票是按13%开的

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快账用户5805 追问 2025-04-13 20:18

这个之前弄错的,有点难解决了,都是减按2%交的税

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快账用户5805 追问 2025-04-13 20:18

而且开具的发票都是拿去二手车市场又开了二手车发票的,能红冲吗?

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齐红老师 解答 2025-04-13 20:21

专票没有问题,就是减按这个问题比较难办,建议您再次和税务局确认一下是否符合这个政策,如果不符合就联系以前开具发票的企业和个人看看是否能换开发票。

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快账用户5805 追问 2025-04-13 20:22

好的,谢谢!

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齐红老师 解答 2025-04-13 20:36

不客气的希望对您

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齐红老师 解答 2025-04-13 20:36

不客气的希望对您有所帮助

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您好,销售使用过的固定资产,如果买进的时候没抵扣紧张,可以减按2%开具发票。
2025-04-13
是的,就是那样处理的
2024-12-10
你好不可以 13%的税率
2024-04-28
你好!比如, 借:现金(应收账款) 10300 贷:固定资产清理 10000 应交税费 简易计税 300 减按2%征收增值税,会计分录如下: 借:应交税费 应交增值税(减免税款) 100 贷:营业外收入 免税收入 100 
2023-06-13
您好,可以的呢,我们有留抵就不用实缴增值税的
2024-05-07
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