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老师,我们是出口退税的,然后想咨询一下,因为以前月份的出口发票开的普通发票里面,有的转内销,然后在8月份开具了正确的出口发票,13%的出口发票,那我这部分的销项金额应该怎么进行纳税申报,因为这些销项并不是我们这个月的收入,是以前月份出口转内销的。
老师好,出口免税的 是否要体现销项税额 最后结转到营业外收入 还是 直接就不提现销项税额 直接就计入收入里了
老师,我销项金额共143640.10,有冲红金额1115.04 为什么我用科目余额表里的主营业务收入141410.02+冲红1115.04不竽于销项总金额143640.10,要加两个1115.04才对了,是因为我有开出去,然后又冲红一次吗
提问:老师,已知进项税额10957.97元,已知税负1.6%,怎么计算出当月的销项发票的不含税收入,累计的不含税收入3707161元,销项发票开了一部份,不含税收入14945.13元,销项税额1942.87元,进项税额转出5963.54元,税负定了1.6%,怎么倒推出客户还需要开多少金额的发票呀?我算不出来[捂脸],请老师帮帮忙,谢谢
销售收入减去成本,算出的差价,然后再直接算出所交增值税,还是按开出的税票算增值税,按开出的税票的话就是进项票税率不一样,用哪种方法算比较合适
每月社保缴纳和个税申报截至日期是多少号呢
老师,长期股权入账价值,30% 1200 800 净利润2000,是1800吗
你好,近三年的折旧没有计提怎么办
小规模,更正24年四季度所得税报表后,应多预缴比如10元,但是更正后没有补缴款的地方,现在在所得税汇算申报表里,也是按更正后税款计算的,没有按原缴纳金额来,应该怎么处理?
老师,我出租一套房,每个月3000 元,对方要求开发票,帮我算一下要交多少税费?
实操课平台老师的回复好像没有通知
老师您好,应付职工薪酬,汇算清缴应该填本年累计借方还是贷方
老师,酒厂里给别人加工酒,只收取加工费,包装那些都是委托方提供,但是流水线上工人的工资怎么处理
老师,银行贷款需要准备财务报表,我实际利润为负数,这个得自己改成正数盈利吗
老师,员工社保单位应交部分的计提,上缴分录怎么做
您好,这是直接用未税乘税率和发票总金额除1.01再乘1%时,因为除不尽产生的差异。
这样根据收入反推出来税不对没关系吧,四舍五入问题。我收入没错就行对吧
那我这样报税是没问题的哈
您好,没问题的哦,正确的计算,正常的差异
感谢老师
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