去年的实收资本今年补交印花税能填今年的时间。

2019年11月和12月在个税系统计算个税时,本期收入漏填了一部分收入,今年还能补交吗?会收滞纳金吗?
老师我问一下 我公司开业至今有五年期间一直不间断有实收资本 今年七月报六月的申报时候 我把这五年实收资本全额缴纳 那印花税所属期我填什么 还有就是我选按次申报嘛
老师,去年第四季度的税款,在今年一个月缴纳,因为未按时缴纳,产生滞纳金,现在我汇算清缴,现实我有滞纳金未填写,这个滞纳金不应该是今年的吗?您帮忙看看
股东去年转入公司50万,当时做的借款,现在想把这个钱转到实收资本去,可以直接做实收资本吗?,然后再补交印花税?相当于今年才交印花税,这个会不会有滞纳金
老师,去年底有收到实收资本未交印花税,今年补计提补交没影响吧,不会扣滞纳金吧?
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
好的,感谢老师!
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!