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取得了费用票,不是从公户打钱给别人,是法人微信转给对方的,这个怎么做账

2025-04-11 11:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-11 11:57

借:管理费用
贷:其他应付款-法人

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快账用户2204 追问 2025-04-11 12:14

这个季度只取得一张费用票,没有开收入票,增值税是零申报吗

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齐红老师 解答 2025-04-11 12:18

是的,这个直接0申报就可以

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你好,你们单位出一个委托书就可以啊,委托个人收款,没有风险的借其他应收款贷,主营业务收入应交税费。
2021-09-14
你好,销售的产品严格来说需要交的。 增值税1%,附加税6%,个税1.2%左右。
2022-02-09
没问题,可以让法人转到公户上。
2021-08-17
借:库存商品等 贷:其他应付款
2024-02-22
法人转款到对公账户: 借:银行存款 80000 贷:其他应付款 — 法人 80000 对公账户转款到车行: 借:预付账款 — 车行 80000 贷:银行存款 80000 取得发票复印件及抵扣联暂不做账务处理,待发票原件取得后进行固定资产入账。 法人缴纳车辆购置税并提供刷卡凭证: 借:固定资产 — 车辆(购置税金额) 贷:其他应付款 — 法人(购置税金额) 如果后续取得发票原件,进行固定资产入账: 借:固定资产 — 车辆(发票金额 %2B 购置税金额) 应交税费 — 应交增值税(进项税额)(抵扣联上的税额) 贷:预付账款 — 车行 80000 其他应付款 — 法人(发票金额 %2B 购置税金额 - 80000)
2024-10-08
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