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老师,公司付款给供应商,但是没有收到发票,做账:借:预付账款 贷:银行存款,确定以后也不会取得发票了,预付账款应该怎么冲呢?

2025-04-10 19:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-10 19:19

货物收到了,借库存商品贷预付账款就可以。没有发票,你正常做就行,但是抵扣不了所得税

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快账用户9082 追问 2025-04-10 19:24

老师,24年的时候支付给供应商货款(公户转私户)做借:其他应收款  贷:银行存款    这笔账这样平对吗?25年再做一笔同样相反分录,再重新做借:主营业务成本 贷:银行存款 可以吗?这笔主营业务成本没有取得发票汇算清缴的时候再做调增

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齐红老师 解答 2025-04-10 19:27

你好,支付货款不能用其他应收款。主营相关的是预付或者应付。

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快账用户9082 追问 2025-04-10 20:00

老师,我知道我不能用其他应收款,但是之前公司账是代账公司做的,他们不太清楚情况,现在还能怎么调吗?

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齐红老师 解答 2025-04-10 20:04

可以的,可以红冲,然后再这做正确的,也可以直接调整。

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