你看一下退税勾选申报过了吗?
预收一万元账款,全额开具发票。依据服务合同,本期只能确认5000收入。 分录: 借:银存10000 贷:预收9433.96 应交税费-增 566.04 本期确认收入。 借:预收 4716.98 贷:主营业务收入 4716.98 那么在申报增值税时按照开票金额全额申报增值税,后续如果剩余部分也确认收入,但是这部分增值税之前已经缴纳。报表主营业务收入会大于申报增值税的销售额。这种情况如何处理?
老师您好,请问上市公司规范做账的,销售出库日期与开出发票日期,和收款日期都在不同一个月份时:1、会计记账以销售出库当月确认收入对吗? 2、申报增值税的时候应以哪个日期确认收入呢? 3、如何做才能快速取到这个需要申报税的收入数据呢?
在申报所属期为5月份时,申报出口退税4942.29元,共三个报关单。但在所属期6月,电子税务局申报增值税时,在增值税申报主表的第15行“免抵退应退税额”那一行中,系统自动跳出金额为3596.4元,我查了一下这个金额对应5月份退税的三个关单其中的2份关单,另一份关单,在5月申报退税时,系统曾跳出疑点,提示汇率不在合理范围内,但疑点可跳,故未处理,照常提交退税申报。现在增值税主表不能修改应退税额,且与实际退税金额不一致,这种情况下,应该如何处理呢?
6.折现率的选择应当考虑货币时间价值和相关期间通货膨胀等因素的影响。 正确 错误 7.广义的资本结构是指债务资本与权益资本的数量关系,狭义的资本结构是指长期债务资本与权益资本的数量关系。 正确 错误 8.道德的核心问题是人们在谋取个人利益的同时,如何处理他人利益和社会利益。 正确 错误 9.《关于企业所得税年度纳税申报有关事项的公告》适用于2022年度及以后年度企业所得税汇算清缴。今后如出台新政策,按照新政策相关规定填报企业所得税年度纳税申报表。 正确 错误
老师我们公司处理固定资产确定收入那一步的固定资产清理的金额132743.36申报增值税的收入做无票收入报增值税了,填写电子税务局的财务报表的时候我能不能把成本也增加132743.36元呢,这样申报的收入跟税务系统一致,所得税也不用多交。(结转固定资产账面净值那一步的固定资产清理的金额a,与确认收入那步的固定资产清理金额b的差额做账的时候已经计入营业外收入,处理固定资产该交的所得税已经算过了。在电子税务局的财务报表收入加上处理固定资产确定收入那一步的固定资产金额是为了申报增值税收入与汇算清缴所得税收入一致,成本加上确认收入那一步的固定资产清理确认收入时的金额是为了交了应该交的税后不额外多缴税)
老师,这个经营范围是不是不能开机械费
老师,请问下,我发现24年4季度度的财务报表有误,我更正了,涉及到24年季度所得税申报也有误,需要更正申报,在哪里可以更正呢?
老师,刚接受一家新公司,商贸企业小规模,从23年就有银行流水了,24年也开了钱,增值税是缴了,其他都是零保税,财务报表也是乱填的,填了个货币资金,一个其他应付款,老师我该怎么办
企业买了期权产品 卖出看涨期权,收了银行期权费 定了结汇汇率7.2 到期结汇汇率7.3银行行权,我公司按7.2结汇。收到的10000元期权费怎么做账?
我们公司在2020年购入1200万的设备,可以享受一次性扣除政策吗
小规模纳税人,月底如何结转增值税,如果季度销售额未达到30万,怎么记账?
老师,请问美金账户能收港币吗,还是说要开通港币账户
老师我们是一般纳税人,3月开了一张免税的技术开发费用,我在电子税务局都填写哪个模块
老师,我是个体户一般纳税人,申报a表时候,数据自动带出来的,跟我的利润表数据不一样可以改吗?,收入是一样,成本是不一样
一般纳税人月底增值税如何结转?
这个是销售,跟进项不相关的呀
我要办税】-【税费申报及缴纳】-【出口应征税管理】-【出口应征税报关单用途确认】
没问出囗应征税报关单用途确认在哪里啊! 出囗转内销开票的数据和应征税报关单用途结果金额有点小出入要怎么处理?应征~这里的数据是电子税务局里显示的,可以修改不?
你好 用途确认这里和你报关单是不是有差异 有的话你得修改这里
可以修改的吗?我确实我发票开的是对的
可以的,这里可以修改。
特地开了电脑,能告知下怎么修改吗?我试过了,下面表榕里不能修改
要修改哪一个?前面那个方框打上对号,然后有一个撤销
我要修改每一行的最后一列“应征税含税销售额",第一行跟开票金额差2.01元,第二行跟开票金额差1.51元,不知道这里的数据哪来的,怎么计算得出的!我试着按了“一键撤销",下面还是改不了,会不会在电子口岸里改呢?
就是选择批量修改 报关了已经传到海关那边了,就没法自己修改了,你要修改的话得通过海关 海关那边,他一般嫌麻烦,他不让修改 现在你是报关单的问题吗