你好,你可以做,但是不能税前扣除
老师您好,我在7月给对方开票1541530元,当时没有扣任何税费,收到款后,按原来的数字给对方公司转过去了,然后10月我跟对方要了税费,增值税和附加税加起来17094.2元,然后对方给了我2万元,他们没用公户转而是用的私人账户转的,我现在不知道怎么做进来的这笔钱的分录,麻烦您说一下,谢谢老师。
请问老师,我们公司的库房是一个小的物流公司转租一部分地方给我们的。他们给我们开发票,没有开仓储费的权限。之前我们也不知道,银行回单上写的是仓储费的备注。现在发票项目和付款内容对不上。请问能放在一起做账吗
请教老师,我公司是一家房地产开发公司,12年的时候与另一家公司有业务往来,对方给我公司开具了二十万的收款收据,当时凭证单据后附只有我公司支付了十万元转账支付记录,现在十年过去了,对方坚称还有十万没付,我公司现在也不确定是否支付了另外的十万,现在这种情况如何查账或者有什么解决办法?
老师们,我们公司在2014年与客户有往来账,客户的账面有400多万承兑表示已付我公司400多万,但我公司账面前会计做账中未找到有此笔收款,客户方财务也已经将这笔下账的凭证记账单、原始单据承兑、收据(盖有我公司财务章)都扫码给我了,这400多万的承兑背后并没有我公司的任何盖章,只有400多万的收据盖有我公司的财务章,且400多万承兑中少一张22万元的承兑,请问老师,这种情况我公司是否得按400多万全部认账呢?
老师,有一个问题想问一下,就是我们对外租办公室场地的,然后租户对公转电费是转200充电卡,另外一个转了500充电卡,我们写收据给他们,然后假如当月电费出账单了需要交1100,我们就直接对公转给电力公司,然后电力公司给我们开回专票,这种情况是要怎么做账务处理呢
登录电子税务局会有浏览记录吗?在哪里可以查询,没有申报和修改
你好老师,我收到一笔10000元的货款,其中实际到账9965手续费35,我这个项目明细应该怎么做?
老师酒吧充值送酒给客人怎么做账啊
老师你好,我是新成立的公司,3月有一笔收入进公户,但是我当时还没做税务登记,这张票开出开入都在四月,那我可以把账也做在四月吗?
差额征税的行业可以取消差额征税按常规的行业去销项减进项报税吗,
老师我们是石家庄小规模纳税人, 需要给邢台项目开发票,1、开外管证时,今天要开24000元发票,合同金额我写多少?合同金额20万的话,那我开外管证时合同金额写24000元?还是20万? 2、我们老板给的是电子版合同,只有合同签订日期2024年12月,工期大概35日,那外管证合同有效岂止时间我咋写? 3、我们是小规模纳税人,增值税季报,所得税季报!4月份不含税异地开票金额超过10万元了,我还需要4月底预交增值税和所得税款吗
我们是外贸企业,我们申报了一笔退税款,供应商是第一次供货,税务发了函调给对方税务局,对方税务局回复函调说手续不全,要让我们出口转内销,但实际货物是不需要退回来再销售的,比如进货金额80万,进项税7.2万,出口销售100万,退税率9%,请问这笔业务如何做会计分录,如何填写纳税申报表
某公司,之前的固定资产没计提过,怎么重新开始做账计提
我这个问题问到一半就结束了怎么弄?
2024年补交2017年的一个销售未入账的固定资产的增值税,并且税局那边帮更改了2017年的增值税申报表(在2017年的增值税申报表里增加了这笔为未开票收入),请问这笔补税的完整分录是什么?需要还原业务做账吗?网上搜的借:以前年度损益调整,贷:应交税费—应交增值税,这里怎么解释?
老师好,因为这200元钱是上年度付的,到现在问项目上的同事让对方给写个收据,同事说太麻烦了,让我自己写个收据,我认为没有对方的公章的收据,是不合规的,且也不应该我自己写这个收据的,所以想问没有任何原始凭证直接在这个月的账务处理中凭空就做到管理费用里可以的吗?您说的不能税前扣除就是等汇算的时候,把这笔调增就行,是吗?
你好,是不合规。不过你调增一般就没问题了。
好的,非常感谢老师
你好,不用客气的了。