同学你好,都可以更正申报的。如果要交税。那么。会涉及滞纳金,
公司法人和股东的社保在另一家公司买了,之前工资没有编制也没有申报,而现在法人和股东的工资又说要领了,今年的都要领,那个税如何申报不要交个税呢?工资编制多少合适呢?
老师您好,就是之前我咨询那家企业一直都没有做账,属于独资企业,并且没有做账,现在正常营业了,每月也开发票出去,现在需要缴纳经营所得个人所得税,但因为之前没有做账,现在成本也没啥,税务局之前给我们核定的是查账征收,现在能申请更改为核定征收不?更改征收方式
老师,我们老板名下有好多家公司,但是人员工资和社保都在一家公司,我现在负责的这家公司没有人员,那我个人所得税申报只给法人一个人零申报,这样操作可以吗?
老师,我们之前财务不懂,没有正确申报,但是我现在只更正申报最后一个季度的可以没?前面的就不管他了,我们是个体工商户,小规模纳税人
股东在公司交的社保,没有做工资跟发放工资,工资表没有他的工资数据,这个个税需要申报?前面几个月都没有申报个税能在所属期五月一起将前面几个月社保个人部分的工资给他申报个税?
老师我申报完财务报表填汇算表营业外收入显示与财务报表数据0不一致是系统卡了吗
麻烦问下上年度多计提的折旧如何处理?
老师。1月缴纳的24年4季度企业所得税,有滞纳金,企业所得计提怎么做?在哪个月份做?还有滞纳金
老师这个表格里面c12.27怎么算出来的
老师,我们成立一个子公司,也是小规模,但是没有业务,也没有建账,申报所得税,季末资产总额,营业收入和成本怎么填写呀
老师,想问下进一批货,货款金额是34960元,实际开票金额24472元,10488元是工厂返款到固定帐户,我们把它记到预付帐款。记凭证是借:预付帐款10488元,贷:主营业务成本-10488元;借:库存商品21656.64,借:应交税费-应交增值税(进项税额)2815.36,贷:预付帐款24472。这样对吗?
老师好,这三种模式啥区别?
5.第 5 列“资产计税基础”:填报纳税人按税收规定计算的发生损失时资产的计税基础,含损失资产涉及的不得抵扣增值税进项税额。是填写资产原值减去折旧后的数吗?
老师 这个题不选d是不是因为他是不征资源税而不是免征
老师,定期定额个体户怎么申报
好的,是可以更正整年的吗
更正时,是一个月一个月更正。不是一下子全年一起来的
好的,是从24年1月开始,依次更到现在吗
两年是分开的。 比方说可以先更正申报25年的。然后24年的, 或者相反顺序。 如果说,单从一年内补申报,那就是 2024年从1月开始到12月。 2025年1月到3月
老师,他是老板谈了一个1300万的分包,把公司从小规模变成一般人了,税局要查24年的查,24年个税0申报,给一个人交了社保,但是银行没发工资,个税也没报。现在怎么处理呢?
这样补申报, 假如个人承担社保=500 那么,申报个税时 工资收入=500 个人社保=500 最终合计应纳税所得额=0 提交申报就行。
好的,谢谢老师
不客气,同学。老师应该的,早点休息。