同学,你好 嗯嗯,是的
老师,财务报表年报,年初余额是只能上年的数据吧,比如公司有几年了,数据没有变,那上年余额是0吗,只要填期末余额对吗
老师好,财务年报申报,比如2019年第四季度财务报表货币资金期末余额516元,中间2022 2021 2020年都没变,现在财务报表年报 期末余额和年初余额都要填516元吗,还是期末余额是516,年初金额是0呀
现在要填报数据,报2024年1至2月资产合计,是填资产负债表上的资产合计的期末数,还是用期末余额减期初余额
你好,老师,我想问下,2024年全年财务报表,资产负债表,根据2024年12月份资产负债表期末余额填写吗?利润表,是2024年1到12月份的本年累计金额吗
会计交接,财务没有年报,之前12月报所得税的时候,资产负债表期末余额没有填,我现在报年报,那要更正前任会计12月的财务报表吗?之前他报的资产负债表,期末余额都是0
小规模纳税人12月开的票,1月红冲要怎么做账,报表要怎么调整
您好,a105000里的利息支出自动带出为0,期间费用表里是有利息支出这一项的,是向金融企业贷款利息,那么a105000表需要填写这个数据吗
你好老师,请问我们公司有个员工工资是5000,我们公司给承担个税,个税150元。我们给员工申报工资的时候还是申报5000吗?
请问这样做股东分红分录可以吗?考虑分红付给老板账户,老板付给其他股东 宣告时计提分红: 借:利润分配-应付股利 贷:应付股利 结转分红: 借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配-应付股利 发放分红: 借:庫存現金(其他股東分紅) 借:应付股利(老闆分紅) 贷:银行存款-大丰银行 股东分红发到了另一个账户,中国银行 借:應付股利 贷:庫存現金
老师,你好。我们是出口公司一般纳税人也有做内销的,现在有些费用发票是专票来的,这些可以做增值税认证抵扣的吗?另外如果抵扣了是不是就不可以入费用了?
老师客户公户转了3110.65,我开了发票,后面让退款495 35,小规模退的四百多我怎么做分录
老师,这里的P,代表什么
请问老师,酒店行业一般都采用什么方法做成本核算和成本分析
您好,企业所得税汇算表:期间费用里有利息支出,纳税调整表里利息支出帐载金额和税收金额没带出来,不涉及到纳税调整,往期都按照自动生成的报表申报的,现在了解到这个数据要手动填写进去,往年的可以不做更正吗?
老师你好,你帮我确认一下这些商品的税率,最低税率是多少,谢谢