你好,是的额,你拿到发票是需要入账。 他如果没有报销的时候你先不用管也不用报销,你先不用管,也不用报销他。
老师,是1月所属期欠税(2月申报),2月所属期有留底(3月申报),然后3月办理了留底抵欠款,那留底抵欠的分录就应该做3月所属期啊,留底抵欠金额也应该填到3月所属期报表啊(4月申报),不对吗?你怎么说分录做4月啊
留底抵欠是3月份办理的,然后4月份申报3月的所属期,那留底抵欠会计分录也应该在3月做吧,为什么要做到4月啊,老师
法院强制扣除的费用计入那个科目 请老师们指教
老师我计提盈余公积需要自己结转吗还是软件结账结转
老师,福利费不是不用计提了吗?我看你给学员发的,怎么还需要计提啊
老师,留底抵欠填到3月所属期(4月申报),那会计分录是做到3月份吗,
当期计提的盈余公积什么时候结转
零基础小白想学代账实操经验
老师问一下年底做了几笔应付账款暂估,汇算清缴前未收到票,还需要在分录上红冲调账吗
老师问下工商年申报实缴金额的时间怎么填写?还有社保 医保信息 职工人数之类的从哪里导数据查询
谢谢老师,那我入账的时候,需要附一个报销单吗才知道是哪个员工代垫的,如果就拿着发票上面也没有写是谁付款的
你好这个在报销单上面写就行了,他有没有报销?
没有报销,就是拿着发票先入账,要过几个月统一给他报销,因为每个月就几百元,一般几千元才会一起报销,每个月只是拿到汽车发票
你好,你可以先记入其他应付款,借管理费用,贷其他应付款。