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银联商务代付给公司的货款怎么写分录?手机店个体户查账征收小规模纳税人。就是客户买手机刷的POS机,当时是刷到银联商务里面的再代付转给公司公账上。然后后面开票给客户后再做什么分录?还有一种是当时刷了POS机银联商务第2天会转钱到公账,然后第2天也开出票了这种情况怎么做分录?

2025-04-04 21:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-04 21:34

您好,刷卡: 借:应收账款-银联商务 10100 贷:主营业务收入-暂估 10100/1.13 应交税费-应交增值税 10100/1.13 *13% 到账并开票,假设扣10元手续费: 借:银行存款 10090 财务费用-手续费 10 贷:应收账款-银联商务 10100

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快账用户7039 追问 2025-04-04 21:44

还有一种情况是当月刷了卡, 到公司账上,然后第2个月才开票出去, 会计分录怎么写?

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齐红老师 解答 2025-04-04 21:48

 您好,借:应收账款-银联商务 10100   贷:主营业务收入-暂估 10100/1.13   应交税费-应交增值税 10100/1.13 *13%  补开票时把上月分录红冲,借:应收账款-银联商务- 10100   贷:主营业务收入-暂估 -10100/1.13   应交税费-应交增值税- 10100/1.13 *13%  再按发票做分录 借:应收账款-银联商务 10100   贷:主营业务收入-暂估 10100/1.13   应交税费-应交增值税 10100/1.13 *13%   到账分录 借:银行存款 10090   财务费用-手续费 10   贷:应收账款-银联商务 10100 申报 未开票确认收入月:先申报未开票收入(正),下次开票时申报蓝票正数,还有未开票收入(负)和增值税(负),本年度累计未开票收入大于等于0才行(不要跨年),针对本笔交易本月申报收入一正一负,不用交增值税的。  分录:借:应收账款(正)  贷:未开票收入(正)  应交税费-应交增值税-销项税(正)  开票月就是原来分录复制,本月冲回原来一个负按发票的一个正,2分录   借:应收账款(负)  贷:未开票收入(负)  应交税费-应交增值税-销项税(负)   借:应收账款(正)  贷:未开票收入(正)  应交税费-应交增值税-销项税(正) 收入确认的原则不以开具发票为依据,而是遵循权责发生制原则。根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九条,企业应纳税所得额的计算以权责发生制为原则,属于当期的收入和费用,不论款项是否收付,均作为当期的收入和费用

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