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红冲以前发票15995.53,我们是购买方

2025-04-04 14:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-04 14:55

已认证抵扣或已入账 1. 购买方填《开具红字增值税专用发票信息表》,暂转出进项税额。 2. 销售方开红字发票。 3. 账务:借:应付账款等 贷:原材料等 应交税费—应交增值税(进项税额转出) 。 未认证抵扣且未入账 1. 销售方填《信息表》。 2. 销售方开红字发票。 3. 账务:借:应付账款等(红字) 贷:原材料等(红字) 应交税费—应交增值税(进项税额)(红字,如涉及)

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快账用户6797 追问 2025-04-04 15:19

留抵税额具体分录怎么写?

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齐红老师 解答 2025-04-04 15:29

借转出未交增值税贷进项 借销项贷转出未交增值税 借未交增值税贷转出未交增值税

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已认证抵扣或已入账 1. 购买方填《开具红字增值税专用发票信息表》,暂转出进项税额。 2. 销售方开红字发票。 3. 账务:借:应付账款等 贷:原材料等 应交税费—应交增值税(进项税额转出) 。 未认证抵扣且未入账 1. 销售方填《信息表》。 2. 销售方开红字发票。 3. 账务:借:应付账款等(红字) 贷:原材料等(红字) 应交税费—应交增值税(进项税额)(红字,如涉及)
2025-04-04
你好,购买方来填写的。
2024-04-29
你好,需要寄给对方的红字发票联
2021-12-31
那个是销售方红冲的,购买方不行
2025-03-24
你好,对的是的,你们单位没有勾选的问题。
2024-08-22
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