材料按买卖合同交,运费单独开运输服务的按运输合同交
我们公司是会议策划公司,就比如大型会议搭建会议舞台控场,拆,包括策划都做。比如早上的活动那员工需要半夜搭建,就会报销车费,饭补,有时间购买材料的钱也一起发报销。我想问报销的餐费,车费,高速费,加油费,等这些和工资不一起发也需要并入工资计算扣个税吗? 想从基本户上发放,这部分怎么操作不交税。
老师,我想知道,我们公司是做电商代发的,就是我们销售东西都是不进货,等到货卖出去的时候联系对方厂家货款和运费,那这个支付出去的款要怎么记账,我之前记得材料采购,但是这个会直接同步到库存商品中,导致所有者权益会增高,但是这部分是已经付出去的货款的,没有余额的。
老板投资100万成立公司,购买原材料和设备, 到现在已将运营5个月了,这几个月一直也没有盘库存 我这边记的流水账,收入,应收,应付,支出,费用 ,请问年底老板要盘一次库存,看是否盈利的话我该怎么核算呢,之前也一直没有计算成本,这样算可以吗?收入+应收+库存-应付-支出-费用=利润 那要不要把实际投入进来的钱减掉呢
涪陵天宇实业有限责任公司是一般纳税人,增值税税率为16%,所得税税率25%。2017年9月发生下列经济业务,请根据业务,写出会计分录。1.公司开出为期3个月的商业票据支付之前欠光华公司的货款及税额。2.公司从成都东风公司购买L型钢材100吨单价4500元/吨,价款450000元,税额72000元,购入铝材50吨单价12000元/吨价款600000元,税额96000元;材料通过成都迪邦运输公司运达,运费30000元,税率10%,税额3000元,各项款项均以银行存款支付。材料全部验收入库,材料运费按重量分配。3.公司购买不需要安装的设备,价款150000元,税额24000元,以银行存款支付。4.结算前期借贷银行的短期借款利息,本月承担利息3000元;并于本月底支付,其中7月和8月应付利息6000元。5.根据仓库领料单汇总,本月共耗用材料236330元,用途如下:用于生产A产品114300元;用于生产B产品118500元;车间一般消耗2700元;行政管理部门消耗830元。6.购买办公用品1100元,税金176元其中:管理部门领用350元,生产车间领用750元。
1,从常州市永恒公司购入材料并收到的增值税专用发票上注明:圆钢10吨、单价3500元、价款35000元、税额4550元;对方代垫运费并收到承运单位开具的增值税专用发票上注,明:运费2000元、税额180元,材料已验收人库并填制“收料单”,价税合计41730元尚未支付。2.按照合同规定,填制金额为200000元的“电汇凭证”预付向万荣市庆丰公司购生铁款。3.上月已预付货款55000元向晋城市光庆公司购买的扁钢验收人库并填制“收料单”,合同规定运费由销售方负担,同时收到的增值税专用发票上注明:扁钢20吨、单价3000元、价款60000元、税额7800元,价税合计67800元,经审核无误后扣除前已预付的55000元外,余款12800元填制“电汇凭证”支付(提示:应编制转账凭证和付款凭证各1张)。4.通过企业网银偿还上月所欠原平市光明公司的货款45200元。这些都怎么写分录呢,感谢感谢
请问公司12月做了个业务分录农民工工资计入借工程施工贷应付职工薪酬。这种情况下汇算清缴的职工薪酬支出明细表105050的工资薪金支出需要加上这个农民工工资金额吗?这个工资薪金支出金额以哪个明细科目为准
员工开自己车出差,过路费怎么报销?
食品电商公司,以前月份购进食品就付了款但发票未到做账借应付账款贷银行存款,这个月发票到做账借库存商品贷应付账款,这样做账可以吗 以前月份发票未到时没有暂估的 食品电商公司没有商品出入库表的
购买财务软件费,金额小,直接计入管理费用-软件服务费 老师,这样可行
计提所得税看什么金额乘以税率计提
老师好,已经申报的个税在哪里作废
老师你好,对方开我们的发票时,电话填的坐机,和税务登记的电话不一致,这样发票有效吗
只要董孝彬老师回答,老师,我确认一下是在4月用负数红冲3月预估的分录,不是在4用冲掉其他应付款对吧
老师,之前的会计把不是登记在公司名下的车折旧了,现在已经折完了,现在是不是除了把这部分调增以外,在没有别的更好的办法了吗?还请老师指点一下
以跨境人民币结算的公司,出口退税申报时,汇率管理填写当月工作日汇率后,形成的申报明细表上的美元离岸价和电子口岸报关单的美元离岸价不一致,该如何处理?
我们买和卖都要俺交易金额交吗
是的,买和卖都要俺交易金额交的