南沙扣福建,你们单位是福建吗?
老师,您好,我们是工程公司,现在甲方的打款已经回到公司帐户了,现在要分配给分包,还有我们自己的利润,我想贷其他应付款表示总的欠款数,转账一笔借其他应付款,贷银行存款,但是初始的借方应该怎么记呢。
请问老师。我们公司是建筑装修公司属于分包方,2020年12月总包代发20万民工工资,按正常的入账应该:借:成本 贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬 贷:应收账款。但是当月没有做,到现在要开发票出去才反应过来这一笔没有入账,现在应该怎么入账呢?
老师,您好。建筑劳务公司,总包方通过农民工工资专户代发工资,我们公司账户处理怎么做?例如项目100万,开票给总包100万,30万总包直接发放给农民工,70万总包支付给我公司账户。借银行70 借应收账款30 贷主营业务收入%2B销项100 借主营业务成本30 贷应付职工薪酬30 这个是理想状况,要是工资申报没有付完30万要怎么处理多余出来的部分呢?
甲方替我们乙方(建筑公司)代付了民工工资,然后金额从我们已开票工程款里扣除,也就是我们应收账款减少了,是借:工程施工-人工费,贷:应收账款吗?(但是先前我们以为他们是从工程量里扣的,所以一直没去冲应收账款,现在应该怎么办?)
师,我们是建筑公司总包方(乙方),承包工程完工交付给甲方的。我们乙方建筑工程公司购买的水泥、钢筋、混凝土取得发票怎么做会计分录,然后怎么结转成本?可不可以直接计入工程施工?这样对吗?借:工程施工~材料应交增值税~进项税额贷:应付账款结转成本:借:主营业务成本贷:工程施工~材料
去年会计分录做错了发放社保写成借方:管理费用社保其他应收款社保贷方银行存款今年怎么调整
签订了一个合同,分三个阶段收款(合同签订十日之内付第一笔,交付验收后付第二笔,尾款三个月内结清) 第一个问题:合同签订后就将合同总金额开票了,这样合规吗?这样与资金流不一致了 第二个问题:商品出库的时候就确认收入了,此时第二笔款项已支付,但还没有出具最终的验收单,这样合规吗?不过控制权大概转移了
我公司是小规模纳税人,运营停车场,停车场是公司租赁的,运营收取停车费,收取的停车费税率是按不动产租赁还是按服务费
老师,我们收到的ETC发票是**高速公司,但是我们付款是另外的公司,像这种情况咋做账务处理啊
小规模纳税人开普票出去给顾客的分录怎么写,
你好,我公司上个月要注销税务,结果没成功,就有恢复正常了,资产负债表就资产,所有者权益有数字,别的都清零了,这个月没有业务,资产负债表就没有变动,这样会有什么问题吗
季度计提所得税的时候是看科目余额表里面那个金额来计提所得税呢
个体户 老板和员工就1个人 就需要报个人生产经营所得吧 还用给法人报工资薪金吗
老师好,小企业24年计提的工资3000,25年一直没发放,所得税汇算清缴已调增了,那25年分录要做个:借:应付职工薪酬 3000 贷:利润分配-未分配利润 3000?这样可以吗老师
水利基金是含税收入还是不含税收入