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老师,对方在一个月内正数发票后来又红冲的,这2张发票需要做账吗?

2025-04-02 11:14
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-02 11:14

对方在一个月内正数发票后来又红冲的,这2张发票,不需要做账

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相关问题讨论
你好 做负数 和一个正数的收入分录  
2021-12-02
对的,是的,需要收回来的附属发票不用给对方。
2022-09-13
红冲的发票需要做账。 当收到红冲发票时,应进行以下账务处理: 如原发票对应的业务是采购商品或接受服务等: 冲减原入账的资产或费用等科目。例如,原发票是采购原材料,借记 “原材料” 等科目,贷记 “应付账款” 等科目,收到红冲发票后,做相反的会计分录,借记 “应付账款” 等科目,贷记 “原材料” 等科目。 如果原发票对应的业务涉及增值税进项税额: 还需同时冲减相应的进项税额。比如原入账时借记 “应交税费 —— 应交增值税(进项税额)”,红冲时贷记 “应交税费 —— 应交增值税(进项税额转出)
2024-10-14
你好 对的  是这样处理的  
2021-03-01
你好,同学,对方未抵扣未入账,是需要收回来的啊,如果对方已入账,是需要把红字发票给他的啊
2020-11-23
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