你好,如果不超过税务局核定的销售额的情况下,填写核定的销售额。
老师,您看看这个开的是专票,那么第9行免税销售额是不是不应该填写数据的呀,她填写了,是错误的,
老师小规模纳税人未达到起征点,但是又开了一部分的普票。是不是不应该填写1—3栏的数据,直接从第9栏开始填写数据就可以了。如果填写了1—3栏的数据还需要缴纳增值税
请问老师,我这个月开了一张免税的普票,金额2万,我销售的是货物。开票为大米,我在货物及劳务那栏里填不了数据。是不是就用填写
老师,个人所得税的收入额跟年度开票金额有关系吗?如果有一个小规模单位,他就是特别不想缴税,一年内企业开具发票数额为10万元,那老板的个税收入需要填写对应开票数额10万元吗?
个体户季度开了专票8万,普票11万,定额是27万,每个月开票都没有超过9万,申报是征税就按照19万的1%计算的征税额,是因为填写表格哪块数据没填写对吗
我是小规模纳税人,自然人里经营所得A表,成本费用为什么系统测算是0
老师,你好,想问一下,公司出售汽车给个人,二手车销售市场给开了票,这个票自己出现在公司的电子税务局,其实公司没有单独在开票给个人了,这种情况下,公司再申报增值税的时候是按无票收入填呢,还是填在开票收入里面
老师个转企、私营企业名称写原来的个体还是现在申请办理中的公司?注册号是纳税人识别号吗
收到以前年度多缴的企业所得税如何做分录?
老师,请问餐饮行业还有加计扣除吗,怎么计算
如果宋生老师没下班。麻烦他回答一下,谢谢了。合伙企业2022年成立。有两个合伙人,一个是公司,一个是自然人。2024年10月底做了股权转让。那个自然人转成了公司。2025年1月份合伙企业分红(分给了两个公司)。假设这两个合伙人分别为A企业和B企业。第一个问题是这个A企业做2024年汇算清缴的时候,纳税调整项目明细表里有一行合伙企业法人合伙人应分得的应纳税所得额,这一行是不是需要调增合伙企业从成立以来这三年需要调整的项目(按照出资比例)?第二个问题是变更后的B企业做所得税汇算清缴的时候这一行需要填写吗?
建筑公司起了两个银行公户,农民工工资在一个专门的银行公户发放,怎么做分录,
有越南/印度尼西亚财务,账务处理的书或者哪里可以学习吗?学堂没有的话?老师给点建议,哪里可以学习
老师您好,新入职的员工做工资时多扣了一个月社保,怕离职时扣不到,每个员工都是这样扣的,离职时如果多扣了就会退回,入职第一个月工资这么做的,应发4000、扣了522.3*2个月实际发放是:2955.4,申报个税的时候按照4000申报,社保在申报个税时扣了一个月的,多扣的社保挂在其他应收里,更员工离职时如果多扣了就退还给员工,刚好扣完就正好冲掉其他应收,这样做对吗
老师您好!国税申报系统里工会经费自动带出第一季度申报的工资金额和按比例要缴的税款,是直接按这申报吗?
如果超过的话,才按照你实际销售额填写。
那这个税务局核定是一个季度9万元,但是申报增值税系统带出来怎么又是81290.31
增值税是按照实际销售额,然后生产经营所得填写九
销售额是86138.61元啊
你好,你还没有听懂定期定额的生产经营,否则只要在核定的范围以内,都是按照定额给你填写申报,也就是填写9万。然后增值税的是销售额,这里面填写的是实际的销售额。
我发的这些数据都是系统自己生成的,增值税的开票收入是86138.61,下面的核定销售额是81290.31元,这个数据改不了,定期定额纳税申报表上的数据系统生成的是开票数据,没有超过9完,您的意思是我改成9完吗
你好,定期定额给你核定的销售额是多少? 下面的核定销售额是81290.31元 这个是什么
生产经营所得改成9万
这个是定期定额的信息,是9万,81290.31是填写增值税申报表的时候表最下面有一个核定销售额,而且这个数据还改不了
就这个核定销售额,我也不知道是咋算的,它也改不了
增值税的,不要修改 增值税的一切按照你系统出来的这个核定销售额就可以
那定期定额纳税申报表系统自动生成的是开票收入金额86138.61元,应税项我是填写9万吗,这里的核定额是按9万还是增值税销售额81290.32元
9万生产经营所得按9万来,这个增值税里面的核定销售额不影响。
好的,老师,就是经营所得的这个应税项数据如果开票金额没有大于核定金额就填核定金额,如果大于核定金额就填写实际开票金额,是这样吗,后面的其他数据是不是都不需要填写,老师
是的对的,后面的自动出来,不用填写。