可以将两份结算单金额合并开在一张发票上,这样能简化流程。但如果客户要求分开开,或者两笔业务税务处理有特殊规定,如适用不同税率、优惠政策等,则需开两张发票。开发票要确保信息准确,按规定时间和要求操作。
老师您好,关于年底就是发票报销,还有封账,我有一点小疑问,一直没搞明白。你比方说,嗯,我们单位12月25号封账。那员工12月28号报销的发票还可以做到1月份的账里吗?有什么影响吗?如果说不做到12月份。然后12月31号别人给我们汇的款。我也就不开发票了。但是。如果我12月31号收到别人给我的款,我也给人家开发票了。并且我把这张发票给对方单位。对方单位会因为这个日期而不要吗?还是说必须得给对方单位开1月份的票啊。这个有什么说道吗
老师,我们2月份的时候给客户开了一张3千的发票,对方只给我转了2千,剩下的1千没法从公户给我们转了,且对方已认证抵扣,那我这边可以开红字发票吗?红字发票是全部红冲还是只需要开那1千块的?
老师你好,24年一月进项票进行了抵扣,24年3月购货方发生销售折让,开具了一张红字发票给我单位,那这个月针对一张发票做账是不是要冲掉,税额做进项税转出,对吗
老师好,我想问下,我这有两张2023年对方给我们公司开具的发票,因为当时对方忘记发给我发票了,所以2023年没入成本票,今天才把这2张发票给我,请问这2张发票我可以入在今年的6月份当成本吗
老师,就是我们24年10-11月有销售收入,但是对方还没给我们出结算,对方在25年1月给我们出结算,我们1月就可以开销售发票出来确认收入,所以我们年底前开不出来销售发票,我们可以在12月得时候做个暂估收入吗,如果可以 ,该怎么做账呢?不然我们账上显示亏损太多了
银行发放工资怎么写会计分录
发票的金额比出纳实际付款的金额要大,怎么入 账?老师
老师您好 我先走半路结账 我新建账套之前的账套丢了 应收账款、应付账款都有余额 我新建账套应付账款、应付账款的下面的单位应该怎么写呢?[抱拳]
判断题:使用寿命有限的无形资产,其残值一般为零。这句话为什么是对的呀?也有不为零的吧
柠檬云软件,从2月份开始新建账,期初数据怎么录入
公司开业半年了,未建账,但是今年只开了增值税专票100多万,季度超过了30万,我是只申报开专票的还是开票的和未开票的都申报呢?如果只申报开了专票的,后期建账可以在更正申报吗?
如果其他应付款期末余额是负数,应该怎么填资产负债表
请教一下,从上市公司取得股息50万元,计算应纳税所得额时,为什么不是➕50 而是➖50 非常感谢!
老师,请问个体工商户变更经营者,营业执照得变,食品经营许可证上的经营者姓名是不是也得变更,先变更营业执照和食品经营许可证有先后顺序么
你好老师,请问电脑账凭证录完以后,像三大财务报表和结转损益表,结转成本这些都是自动生成的吗?
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