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老师,问一下就是员工报销购买了工厂用的低值易耗品,凭证自动生成借方:周转材料-低值易耗品 贷方:银行存款,入库的时候又是借:周转材料-低值易耗品 贷方:应付账款-暂估,这就有个问题入库和报销这样就导致周转材料重复了,因为报销购买的周转材料很多,没法和入库汇总时候的明细表一个个慢慢的分出来剔除出去不算,有什么办法解决这个问题呢?如何设置科目或者有啥办法避免这样重复入账呢?

2025-03-29 16:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-29 16:34

您好!报销的凭证可以设置为:借:其他应付,贷:银行存款。

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快账用户8211 追问 2025-03-29 16:43

老师,问题是其他应付款不知道客商的抬头呢,怎么挂?我知道老师是想入库的时候借  周转材料   贷  其他应付款

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齐红老师 解答 2025-03-29 16:50

付款的时候如果有供应商的名称,就挂供应商的名称。付款的时候直接付给报销的员工,就没必要挂供应商的名称,可以设置个类似“零星购买”,都挂在这里面

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