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增值税纳税申报表,进项大于销项,如何入账?

2025-03-29 09:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-29 09:39

你好,这个不需要单独入账。申报表上抵减,然后留底就行。

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快账用户8384 追问 2025-03-29 09:41

借:应交税费——未交增值税 37922.72 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)77633.49-39261.73-449.04(进-销-进转出)这样入账可以吗?

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齐红老师 解答 2025-03-29 09:45

你好,可以的,没有要求这样做,但是你愿意这样做是可以的,只要数据没问题就可以。

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你好,这个不需要单独入账。申报表上抵减,然后留底就行。
2025-03-29
进项大于销项,可不做结转了
2025-03-27
​借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-03-28
你好。申报有错的可以 您好,申报有错的可以更正申报。
2022-06-17
 你好;   参考附件的资料来写分录   
2022-06-23
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