您好,贷:应付职工薪酬-工资,这是要付的工资
老师,结转销售成本,主营业务成本的增加不应该在贷方吗
老师 我们是加工企业 提供劳务,结转成本的时候,借:主营业务成本--劳务成本 ,贷方是什么呀
老师 劳务工资可以通过这样提现成本吗?借:劳务成本 贷:应付职工薪酬 结转劳务成本:借:主营业务成本 贷:劳务成本
老师好 设计费放在劳务成本 下面这样结转对么 借:劳务成本 进项 贷:应付账款 结转的时候 借:主营业务成本 贷:劳务成本
老师好,请问劳务派遣公司结转成本的分录是这个吗 借 劳务成本 贷 应付职工薪酬 借 主营业务成本 贷 劳务成本 请问劳务成本数据怎么算呢
你好,个体工商户开票出去会计分录怎么写?
收到租车发票怎么做分录是普票,还有通行费电子怎么做分录呢
老师,银行余额调节表有没有方法把它正确的调好,我老是调不好
老师做电商的他是从家发货,还是厂家直接发货,从经营范围上可以区分吗
用友u8薪资管理工资变动汇总了怎么取消
买的办公室用品,没有发票,有对方的收款收据,可以入账吗
老师做电商的他是从家发货,还是厂家直接发货,从经营范围上可以区分吗
只要董孝彬老师回答,其他老师不要回答,谢谢,老师御景的货款在收银系统是5927.7,四季在收银系统是6951.3,实际支付12878元,相差1元,然后我把两个超市平分0.5角后没有对上呀,哈哈
老师问下,员工到年底发工资8万 1.5万是奖金,这个奖金在2025.3月发,这个做账怎么做的。一起做在工资薪金里吗?
装修装饰公司,给物业交电费怎么做分录
那之前没有计提应付职工薪酬呀,突然出现贷应付职工薪酬怎么冲销它
您好, 我们发工资不是 借:应付工资,贷:银行 么
这是在外面叫的临时工,不是本公司员工干的活
哦哦,劳务人员是 通过应付职工薪酬-劳务费