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请大宁老师回答。1、外贸公司承担海运费,FOB10000+海运费600。确认收入分录是什么?海运费不知道该记哪里2、船公司说,提早付海运费可以节省30美元,和报关单上的差额怎么记账?3如果和外国客户定好了CIF10600,没出报关单之前也提早付了海运费570,是不是FOB价是10030,有没有税务风险,不如涉嫌骗退税。谢谢老师。

2025-03-28 11:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-28 11:40

确认收入按 FOB 价,分录为借 “应收账款 - 外国客户 10000”,贷 “主营业务收入 - 出口收入 10000”;海运费计入销售费用,分录是借 “销售费用 - 海运费 600”,贷 “银行存款 / 其他应付款等 600”。 提早付海运费节省的 30 美元,冲减销售费用,分录为借 “销售费用 - 海运费 -30(红字)”,贷 “银行存款 -30(红字)” 。 FOB 价是 10030。只要业务真实,单证相互印证,正确税务申报处理 ,妥善保存资料,准确填写申报数据,就无骗退税风险。

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快账用户8690 追问 2025-03-28 12:06

有的会计把外贸公司承担的海运费记销售费用借方负数,等付款的时候再冲正。还有的记其他应付款-海运费,付款的时候平掉。如果外贸公司承担海运费记费用了,会不会把利润人为降低了呢?要是记费用是不是应该CIF价记收入啊?好几种说法,真的不知道哪个是对的了。

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齐红老师 解答 2025-03-28 12:07

可以直接解绑的哦

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齐红老师 解答 2025-03-28 12:07

都是可以的,看你选择哪一个办法了

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