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我公司是甲方,与分包的结算额是100万,甲方垫付材料款60万(这些材料费的发票已经开到甲方名下已入成本),正常甲方欠分包工程款是40万,我的问题是分包给我们开发票是按照结算额100万开还是按照付款金额40万开?如果按照结算额100万开,那账上肯定不平了,应付账款贷方60万了,我应该怎么做账务处理?

2025-03-28 10:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-28 10:52

合同里面怎么签订的?是包工包料工程吗?

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快账用户8593 追问 2025-03-28 10:57

是的老师

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快账用户8593 追问 2025-03-28 10:57

怎么处理呀

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齐红老师 解答 2025-03-28 10:58

那这些发票需要退回重新开开给你单位,你给他会开给对方开1,000,000这属于你的成本

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快账用户8593 追问 2025-03-28 10:58

分包的承保包范围是包工包料

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齐红老师 解答 2025-03-28 11:00

你好,按照上面的来,这个发票需要重新开。

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快账用户8593 追问 2025-03-28 11:07

老师但是这些材料费是甲方直接付给材料供应商的

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齐红老师 解答 2025-03-28 11:09

这个没有关系,出委托书就行。你们单位委托甲方支付给供应商。

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快账用户8593 追问 2025-03-28 11:13

但是都跨年了,可以重新开吗

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齐红老师 解答 2025-03-28 11:14

可以的呀,要不你实际和合同不一致不是。

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同学你好 专票按照十万来开的哦
2020-09-08
你好,扣掉10万的超耗,开票只需要开90万,如果开100万,对方回款90万,还差10万的应收差额
2025-01-14
不会重复交税的呀,预交的时候可以扣除分包款,你回机构地申报的时候就正常的申报预算的,可以的。
2021-02-22
同学你好 按照发票来结算
2021-07-27
学员你好,后续的30还会支付吗
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