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老师,我们24年暂估了员工报销 借方:管理费用——暂估 100贷方:其他应付款——暂估 100 25年收到24年暂估的发票100,我们是需要如何账务处理?

2025-03-27 14:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-27 14:40

25年报销 借:其他应付款——暂估 100 贷:银行存款

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快账用户1713 追问 2025-03-27 14:42

2025年我不需要 冲销:借方:管理费用暂估100(红字) 贷方:其他应付款——暂估(红字) 借方:管理费用——蓝字100 贷方其他应付款——暂估100 借方;

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齐红老师 解答 2025-03-27 14:43

可以那样子的,没问题的

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快账用户1713 追问 2025-03-27 14:44

但是您写的不是直接走借方:其他应付款暂估 贷方:银行存款; 不知道到底怎么处理“ 还有调表不调账有什么关系?

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齐红老师 解答 2025-03-27 14:46

那个不影响的损益,你直接给报销就行了

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25年报销 借:其他应付款——暂估 100 贷:银行存款
2025-03-27
冲暂估 借方:管理费用——暂估 -100 贷方:其他应付款——暂估 -100 到发票报销 借方:管理费用-某某费用 100 贷方:其他应付款——某人/银行存款 100
2025-03-27
关键是收到发票的金额是多少?
2025-03-25
没有取得发票,无法冲销暂时处理。
2021-01-19
你好,借应收账款贷以前年度损益调整。借以前年度损益调整贷应收账款。
2023-04-25
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