同学,你好 是混合销售。发票要分开开具,不能合并
我单位正常是销售运输设备开具13个点的销售专票,这次因为附带了售后设备技术研发服务费所以还附带开了一些6个点的现代技术服务费发票,请问这个服务费的发票成本怎么来做? 比如我们售后包一年的研发服务费,这个月发票都来给对方了,也就是售后一年的服务费我们已经收了并且开票给对方了,但是服务是一年的,这个月开始服务,这个成本怎么结?研发人员工资是以后每个月15号发放的,那成本这块这个月就利润特别特别高,因为这个月只发一个月工资就只能做研发人员一个月的工资进去抵成本,就不知道这个该怎么做分录做账了?有点懵,求大神指点一下思路
请教老师,我们公司准备认证高新科技企业,现在是筹备阶段,公司主要做智能锁,智能锁是外购的,系统是公司研发的,有三个疑问 1.关于开发票:对开票的品名有什么要求吗?是不是开技术服务费的金额占比,需要高于开锁具的金额占比。这样才可以体现我们是研发公司,不是贸易公司。 2.公司主要供应商那边采购智能锁体,主板,电池,外壳,然后统一组装好后,货物销售给客户,并且加收技术服务费。那么我想问,采购的一系列零件,都需要作为库存,计入到主营业务成本的科目吗?服务费没有对应进项,是不是不需要结转成本哈? 3.假如我们进货的成本是200.00,那么开票的销售价格是150.服务费是80,这样开票合理不合理呢?
老师您好,我公司: 主要业务是:服务器托管服务.就是甲方提供服务器设备,我们提供场地、维护、以及电能,来给甲方提供服务,主要消耗的是电,收入是服务费! 1,公司收到的发票主要是电费发票,电费发票比较多,电费发票是按照13个点开进公司的! 2,公司给甲方开出去的是服务费发票,税率百分之6,但税局说我们主要消耗的是电,产生的收入相当于卖电收入,所以要按照13个点算“销售货物-电费”,不能按照6个点计算服务费,这样就产生了税差,要补交税款,但是我们确实是做服务行业的!请问这样合理吗?我的客户也不会同意我给他们开售电的发票啊! 3,我方想不通的是:餐饮行业也是服务行业,为什么他们交电费是按照13个上税,他们给客户开餐费发票就能是6个点?就是因为我们用电多么?
老师,咨询个问题, 我们公司是一般纳税人,2015年买了一台设备,当时的采购发票是17%税率的增值税专票;这台设备2021年过后就没咋用了,所以上个月老板把这台设备卖给了一个客户; 现在需要给客户开发票,我有两个问题不太确认: 1、关于品名: 我们和客户签订的销售合同上品名是“性能测试仪”,我看了下之前买进并且入账的品名是“回损测试仪”,我开票要按销售合同来开,就和之前进项发票的品名不一致,这样会不会有影响? 2、关于税率: 销售合同上标明税率13%, 我可以按13%的税率给客户开专票吗? 我看到有政策说:一般纳税人销售自己使用过的固定资产,应按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税,开具普通发票,不得开具专票。
老师,我们是技术服务公司,根据客户要求为他们设计软件平台研发,软件平台研发好后,所有权归我公司所有,对方只有使用权。但是因为是特别设计,客户定制具有唯一性,虽然我们有所有权,但是想再销售也销售不出去给别家。想问下这样的情况,我们开发票,是属于技术服务开票6%,还是按软件销售13%开票。
老师这是纸巾,自动生成的进项票我可以改成这样的吗?还是系统自动生成的往来结算不要动它,
安置残疾人工资加计扣除时间是什么开始到什么时候结束
老师,我想问一下,考试的时候如果多选题只选了一个答案的话,可以得少许的分吗?还是说,必须要选2个或两个以上的才得分?就是拿不准的时候,如果只选一个的话,会有分吗?
外贸企业,业务全都是外销,且出口退税,增值税本来为0,没问题吧?还有企业所得税税负率一般控制在多少合适?
关于消费税,纳税人的总机构与分机构不在同一县(市)的,应当分别向各自机构所在地主管税务机关申报纳税,这句话为什么是对的呢。 不是应该先看分支机构是否具备独立核算功能吗?
公司付个人的劳务费需要什么资料入账
我们是销售公司,买入车辆对方还没给开票,,我是用二手发票入的库存,销售结转的时候就是结转的暂估成本。后期对方如果给开了发票我怎么做账
老师,施工企业总包方的一个项目选择简易计税,请问简易计税需经过哪方备案或同意吗?
老师,房屋是母公司的,子公司是物业公司代收代管,母公司有啥会计处理和涉税事项要处理的?
请问老师,从国外进口货物直接卖给国外的客户,公司还要交关税和增值税,申报收入吗
但是我们合同约定的就是按照13%+6%+9 %这样的明细做订单,总金额肯定大于我们购进的成本,但问题就是我们有部分的设备是揉合到6%按集成服务开出去了,这样是否合理?不合理的话怎么调整?合同甲方定死的
同学,你好 不太合理。 你这个情况,13%就按照13%开具,不能放在6%开具,6%是服务费,13%是出售设备
换种说法呢,我为了销售服务,附带一些设备,这样我可以按照6%开具吗?
同学,你好 不合适,你这样做,就是少缴纳增值税了