同学,你好 你11月份如果只开了24000的发票做了24000的收入,现在收到6000,还需要做收入 借:银行存款 6000 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销
老师好,我们公司2021年11月份签了一个83万的销售合同,今年6月份开的发票,还有4万多的发票没开,税务局说,我们第二季度是0报的,要求补税,怎么才能不缴税呢?能不能把83万做到2个季度里呢?我们收的钱是分期给的 这83万是按合同缴税呢?还是按收入缴税呢?是小规模纳税人 谢谢
老师,我是在会计公司上班, 1.我这有一家做交接过来的公司,是小规模纳税人,去年成立的,没有账本,电子税务局也没上传过财务报表,老板之前从没给过会计银行回单和对账单,但是过来的科目余额表有银行余额,这个银行的余额我怎么调呢,银行的流水我是不是要从头开始补吗 2.我这还有一家是一般纳税人,18年成立的,没有账本,没有科目余额表,今年从1月份到今年10月份银行有流水有余额,但是今年的税都是0申报,我从11月建账的话,这个银行流水我从几月份补呢,这个银行余额我怎么做分录呢
你好老师,是,我这个问题就是能复杂一点点,我这个票就是在221年开的时候,然后,发现税率开错了,开的是3%,我在22年九月份的时候才发现的,。最后给人家,把二一年的票冲红,又给人家开的正确的13%嘛。开了13%之后,然后中间不是一般纳税人,不是22年五月份的时候留给退税了嘛,当时有一万多一万多,然后退了,退了之后,然后不符合,然后又给缴回去了。缴回去之后刚好有一笔,嗯,有有留底的嘛,人家不让留底,最后跟专管员商量,嗯,然后人家让开做了一笔为开具发票收入,然后我在九月份给人家补税的时候。就是这不是还能抵吗?这个未开具发票收入不是能给人家能抵税吗?然后我就做了一个负数,但是到年底的时候,我发现我的收入我现在混算清缴嘞,我的收入给成负数了。我那负数在22年怎么做账
你好老师!麻烦咨询下,我们有个个体户今年2月份注册成立,7月份税务上完成登记,被核定征收的个体工商户,7-9月份季度开票超过了30万元,并且也按时申报缴纳了增值税和个税,累计今年11月份,开票不含税金额110万元,税务专管员通知要核定查账征收,补缴税款,由于没有成本进项说要按25%征收个人所得税,这个合理吗?麻烦老师给指点一下。非常感谢!
老师,我新接手了一家公司,一般纳税人,这几年都是亏损状态,今年亏损了2万多点,现在做汇算清缴发现了以下问题 一:社保没有计提,11-12月的社保在2024年1月份缴费的。 二:个人承担的社保和滞纳金都计入了管理费用 三:10月份社保费计入到了库存商品 四:2024年2月份补交了2022年,2023年的工会经费 五:3月份补交了2023年的第四季度的印花税及滞纳金 这些我汇算清缴的时候都应该怎么填税务风险能最小
某公司为增值税一般纳税人。2017年4月购进了一批免税药用植物,收购发票上注明的买价为82,000元,后该公司将该批药用植物部分用于生产免税药,部分用于生产中药饮片,免税药取得的销售额为14,000元,中药饮片的含增值税销售额为60000元,因无法划分不得抵扣的进项税额。要求:计算该公司该笔业务不得抵扣的进项税额。
老师你好,一般纳税人的食品公司可以开免税率的农产品发票吗?
专项扣除去年填的时候选的由哪家公司扣除,汇算时候需要在汇算吗,选公司吗
老师,我想问一下,考试的时候如果多选题只选了一个答案的话,可以得少许的分吗?还是说,必须要选2个或两个以上的才得分?就是拿不准的时候,如果只选一个的话,会有分吗? 初级
老师这是纸巾,自动生成的进项票我可以改成这样的吗?还是系统自动生成的往来结算不要动它,
安置残疾人工资加计扣除时间是什么开始到什么时候结束
老师,我想问一下,考试的时候如果多选题只选了一个答案的话,可以得少许的分吗?还是说,必须要选2个或两个以上的才得分?就是拿不准的时候,如果只选一个的话,会有分吗?
外贸企业,业务全都是外销,且出口退税,增值税本来为0,没问题吧?还有企业所得税税负率一般控制在多少合适?
关于消费税,纳税人的总机构与分机构不在同一县(市)的,应当分别向各自机构所在地主管税务机关申报纳税,这句话为什么是对的呢。 不是应该先看分支机构是否具备独立核算功能吗?
公司付个人的劳务费需要什么资料入账