借:管理费用等(根据奖金发放对象确定科目,如果是管理人员奖金计入管理费用,如果是销售人员奖金计入销售费用等)100000 贷:应付职工薪酬 100000 实际发放奖金时: 借:应付职工薪酬 100000 贷:银行存款 100000 同时,代扣个人所得税时: 借:应付职工薪酬 9790(如果是单独计税方式下的税额) 贷:应交税费 —— 应交个人所得税 9790 缴纳个人所得税时: 借:应交税费 —— 应交个人所得税 9790 贷:银行存款 9790
老师,我开了50万3个点的专票给挂靠公司,我这边要交多少钱税啊,有那些税要交。
老师好,咨询下,我有10万进项,13个点,要交3个点税负,我可以开多少13个点的发票,这个怎么算啊
你好老师,我们这边有个客户他要开具 300万的专票含税,那我公司要付出多少钱的税?
老师你好,请教一下,我现在要发年终奖,应发奖金是7420元,个税是222.6,实发是7197.4元,老板的发的太多了,想要把一部分奖金放到我名下这里发放,要放5万元,那这样我要发多少点的金额给老板呀
老师 假如客户需要我们开发票给他多开多开10个点 这个怎么算呀 有没有开票税点自动计算的表呢
老师 请问 一般生产企业 2月有过出口业务 后续在申报出口退税的时候 计算出免抵退税额为1万 但是要缴纳的增值税增值税3万元 像这种没有期末留底的情况 还需要进行出口免抵退税申报吗 假如以后都是需要缴纳增值税 期末没有留底 还需要申报出口退税吗
老师,3月底之前各类型企业需要完成哪些申报?比如个体户经营所得年报,还有哪些?
资产负债表里面原材料的期末余额和当月实际盘点金额不一致是什么原因?是正常的?
老师您好,我公司有一笔贷款利息入的未确认融资费用,每年确认财务费用,但款未付,也没发票,在企业所得税汇算的时候需要调整吗
如果只在一家单位工作,个人所得税汇算清缴可以不做吧
老师,税金及附加需要设置二级明细科目吗,比如计提车船税,是记入借:税金及附加呢,还是记入借:税金及附加-车船税呢。
老师您好,小规模纳税人公司清税证明已开,下一步是上市场监督管理局注销公司还是注销社保账户?
老师你好,给职工缴纳的意外伤害险记到职工福利费可以吗,借:管理费用福利费 贷:应付职工薪酬福利费
出差补助入账到哪个科目,不是福利费吧
老师,最低工资标准上调到2520,我们销售底薪都是2300,工资条如果不体现最低工资标准,按实际2300来,会不会被员工仲裁
固定资产设备已经供完,分录怎么写
什么供完?是贷款吗
是的,机器设备款已经供完了,租赁公司呢,分录怎么写,这边是5年内折旧
发票是什么时候收到的
发票是12月底的时候收完了,款项也是供完的
同学你好 借固定资产 贷银行存款(首付款) 贷长期应付款 每月付款 借长期应付款 贷银行存款